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公司物資管理制度

時間:2024-01-05 12:26:42 春鵬 制度 我要投稿

公司物資管理制度(通用21篇)

  在當下社會,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據(jù)。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家整理的公司物資管理制度,歡迎大家分享。

公司物資管理制度(通用21篇)

  公司物資管理制度 1

  根據(jù)公司高管辦公會議研究決定,遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資,采購物資遵循節(jié)約資金、嚴控成本、質優(yōu)價廉、統(tǒng)一歸口的采購原則。非公司授權部門不得白行采購物資,如有違反財務部不予審核報銷,并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核,對數(shù)額巨大的將進行經(jīng)濟處罰,F(xiàn)將公司授權履行采購職責的.部門及采購范圍明確如下:

  一、采購部門采購范圍

  1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料;

  2、生產(chǎn)勞保用品(含工作服)及消耗材料;

  3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具(原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部);

  4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設備設施、質量分析大中小型儀器;項目部、生廣部、質量部有優(yōu)先建議權,并參與選型及考察過程;

  5、生產(chǎn)用清潔用品類(含潔具、消毒洗滌用品等);

  6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。

  7、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。

  二、辦公室采購范圍

  1、辦公用品(筆墨紙張、名片、耗材類);

  2、辦公設備、器材、清潔用具等;

  3、辦公家具、電器、飲用水;

  4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料;

  5、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。

  三、請購及審批程序

  1、各部門需要采購的物資,由部門經(jīng)辦人填寫請購單,部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后,提交總經(jīng)理批準,重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準后,由米購部門開展米購業(yè)務。

  2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經(jīng)部門請購,總經(jīng)理批準后可由提出請購需求的部門采購。

  3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。

  特此通知,請各部門遵照執(zhí)行。

  公司物資管理制度 2

  為簡化、規(guī)范辦公物資管理,經(jīng)公司研究決定,由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理,特制定本制度。

  一、適用范圍

  本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等,其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關管理制度執(zhí)行。

  二、職責

  1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。

  2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。

  3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續(xù)的辦理及領用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查,并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。

  4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃,并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。

  5、各管部門經(jīng)理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。

  6、公司總經(jīng)理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實,并對特殊大件及應急物資的`采購進行審批,以整體控制成本費用支出。

  三、流程原則

  1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫,以確保各部門的正常領用。

  2、各部門物料物資的申購原則:由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況,需緊急采購的,經(jīng)部門經(jīng)理審核,行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。

  四、采購流程

 。ㄒ唬┝鞒陶f明

  1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后,按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續(xù),執(zhí)行2—3人共同采購。

  2、因行政人事部暫無庫房設置,與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領用。

  3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務列帳,一份存檔。并同時開具出庫單一式三份,一份交領用人簽字;一份交財務記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發(fā)票。

  4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時,需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領用登記表》(附表2),均需由總經(jīng)理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

  (二)采購工作流程

  為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要,以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延,并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門應當各盡其責,加強溝通和配合。

 。ㄈ⿴旆抗芾

  1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放,應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

  2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放,周圍無明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

  3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時:應保持干燥,盡量保持通風。

  (四)物品領用

  公司各部門在員工領用辦公物資時,應建立《領用登記表》(附表2)。

  公司物資管理制度 3

  一、釋義

 。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類

  本制度所指采購物資分為三類:

  A類,包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

  B類,包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

  C類,包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

  除上述物資外,其它物資的采購管理另文規(guī)定。

 。ǘ┡c采購物資管理相關聯(lián)的二級單位的分類

  1、需求使用單位

  2、主管部門

  3、采購部門

 。ㄈ┪镔Y需求(采購)計劃的分類

  1、月度物資需求計劃

  2、緊急物資需求計劃

 。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸

  1、招標采購

  2、固定廠商、長期報價采購

  3、即時詢價采購

 。ㄎ澹┎少彶块T和計劃部門的劃分

  1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產(chǎn)部、設備部,采購部門為供應部。

  2、C類物資的計劃部門是生產(chǎn)部,采購部門為供應部。

 。┎少徫镔Y付款方式分為

  1、預付部分款項。

  2、貨到憑發(fā)票報銷付款。

  3、貨到后分期付款。

  4、貨到延期付款。

  5、以上方式的結合。

  二、職責

 。ㄒ唬┕竟⿷I導小組負責

  1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。

  2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。

 。ǘ┛偨(jīng)理負責

  1、采購合同的批準、簽訂。

  2、《物資采購審批表》的批準。

  3、采購付款的批準。

  (三)生產(chǎn)副經(jīng)理負責

  1、A、B、C類物資需求(采購)的批準。

  2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術性能的確定、批準,及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。

 。ㄋ模┙(jīng)營副經(jīng)理負責

  1、《物資采購審批表》的審核。

  2、長期物資供應廠家的選定。

  3、物資招標工作的組織。

 。ㄎ澹┛倳嫀熦撠

  采購付款的審核。

 。┚C合辦公室負責

  采購合同的審查。

 。ㄆ撸┕⿷控撠

  1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。

  2、負責采購A、B、C類采購物資。

  (八)生產(chǎn)部、設備部負責

  1、A、B、C類物資需求(采購)計劃的審核。

  2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。

  (九)各二級單位負責

  1、提報物資需求(采購)計劃。

  2、參加物資領導小組會議,審議采購工作相關事宜。

  三、程序

 。ㄒ唬┪镔Y需求計劃及發(fā)放程序

  1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

  2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核,所需物資主管部門的審查,公司分管領導批準后,提報至需求物資的采購部門。

  3、供應部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。

 。1)庫存數(shù)量充足的,先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。

 。2)庫存數(shù)量不足的,執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。

  (3)庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準庫存量明細》規(guī)定的庫存基準量的,先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。

 。ǘ┪镔Y采購審批程序

  供應部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求(采購)計劃》,結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式,填寫《物資采購審批表》,經(jīng)供應部部長審查,經(jīng)營副經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。

 。ㄈ┪镔Y采購實施程序

  1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進行詢價。

  2、對于廠商的報價資料進行整理后,采購經(jīng)辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。

  3、采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經(jīng)供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審批后再進行采購。

  4、召開采購領導小組會議審議批準。

 。ㄋ模┎少徫镔Y驗收入庫工作程序

  1、采購物資到廠后,市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

  2、檢驗或驗證合格后,由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》,經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

 。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序

  1、采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總會計師審核,總經(jīng)理批準后辦理預付款手續(xù)。

  2、采取除預付款方式之外的`方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經(jīng)總會計師審核,總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。

  四、規(guī)定與標準

 。ㄒ唬┪镔Y需求(采購)信息傳遞規(guī)定

  1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的相關要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

  2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關事項。

  3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。

 。ǘ┪镔Y采購規(guī)定

  1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

  2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》,通過“同等條件,質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。

  3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應在召開的物資采購領導小組會議上提出,并由會議做出決定。

  4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標的采購方式,由招標小組(采購領導小組)確定相關事項。

  5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或屬代用品者,采購經(jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上,經(jīng)主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

  6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,采購部門應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。

 。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出規(guī)定

  1、采購物資到廠后,必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

  2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,采購部門必須與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。

  4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。

 。ㄋ模┎少徫镔Y付款規(guī)定

  下列情況財務科應拒絕支付采購款項:

  1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

  2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

  3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

  物資所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關事項。

 。ㄎ澹┎少徏o律規(guī)定

  1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。

  2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

  4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內上交。

  5、采購人員必須樹立服務意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

  6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作的能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

  (6)售后服務

  對于采購物資,供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。

  1)采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,由物資供應部門負責聯(lián)系。

  2)對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現(xiàn)的質量問題,由物資供應部門在規(guī)定時間內協(xié)調解決。

  公司物資管理制度 4

  1、目的

  加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質優(yōu)價廉,滿足工程設計和施工需要。

  2、適用范圍

  本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

  3、工作職責

  各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

  項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

  4、物資管理要求

  按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。

  材料采購實行分級管理,物資種類分為:

  重要物資:鋼材、水泥、商品、設備、木方、九夾板;

  主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

  輔助物資:其他建筑材料、周轉材料等。

  材料采購計劃編制

  工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

  工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

  項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

  重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準,施工項目材料部門負責組織實施。

  物資采購后要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

  5、材料采購合同

  材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監(jiān)督。

  各種材料采購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。

  材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),盡量采用國家標準合同文本。

  對違反合同,不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。

  6、材料的驗證

  根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

  如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。

  材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的`進貨驗證由項目部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

  材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據(jù)供貨商提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

  需作現(xiàn)場復試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。

  在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

  公司物資管理制度 5

  購物中心物業(yè)公司倉庫物資管理辦法

  1.目的

  為了加強對采購物資、庫存物資的有效管理。

  2.適用范圍

  適用于本公司物料倉庫儲存管理。

  3.職責

  倉管員負責倉庫物料儲存管理。

  4.工作程序

  4.1物資入庫時倉管員認真按物資采購清單會同使用部門進行數(shù)量和質量檢驗,對不符合要求的`物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質量。

  4.2物資入庫時及時辦理入庫手續(xù),登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時采取相應的堆碼苫墊措施。

  4.3物資發(fā)放時要采用先進先出法,確保庫存物資正常流轉。

  4.4各使用部門來倉庫領用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的領料單,倉庫保管員憑領料單按實發(fā)放。

  4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進行保養(yǎng)維護,做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉庫的安全。

  4.6庫存物資定期盤點,按時上報盤點表,發(fā)生盤盈或盤虧要及時查明原因,按規(guī)定程序報批處理,確保帳、卡、物三相符。

  4.7搞好物資衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生,使庫容、庫貌保持整潔。

  公司物資管理制度 6

  為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

  1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

  2、公司財務部門負責對煤礦的'所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

  3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執(zhí)行。

  4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

  5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

  6、采購合同的簽訂:

  1)初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。

  2)公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

  7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:

  1)合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

  2)合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

  3)合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

  公司物資管理制度 7

  物業(yè)公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法

  一、物資用品采購

  1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。

  2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

  二、物品申購程序

  1.各部門(管理處)每月25日前上報次月月物資采購計劃表并交給倉庫庫管員,庫管員應根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的.月物資采購計劃表,月物資采購計劃表送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

  2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫請購單,經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務審核報銷。

  3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。

  三、物資領用程序

  1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數(shù)量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

  2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領單品名和數(shù)量準確發(fā)放。

  3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

  四、其它

  工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

  1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

  2.使用單位應先按內部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

  3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

  4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。

  5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

  公司物資管理制度 8

  一、加強倉庫管理,做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務。保質就是要把質量好的物資收進來并發(fā)給用戶;保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量,及時縮短驗收和配發(fā)時間,做到快收快發(fā),按照物資的供應計劃,及時地把物資發(fā)放到需求單位。

  二、做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務,為此每位倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的`特點,做好“五無”--無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”―――防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。

  三、保證物資管理的安全,嚴防貪污盜竊,嚴防壞人破壞,嚴防一切事故發(fā)生,嚴禁無關人員進入倉庫,不準在倉庫內吸煙、燒電。

  四、物資進倉須有嚴格驗收手續(xù),對物資的數(shù)量、規(guī)格、質量、名稱等做到準確無誤,同時做好進倉的登記手續(xù)。

  五、物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料,須有領料憑證,并且手續(xù)完備、齊全,否則倉庫管理人員有權拒發(fā)材料。

  六、開展技術革新,不斷改善倉庫的物資管理工作,減輕笨重體力勞動,做到科學管理倉庫,提高工作效率,使物資盡快地投入生產(chǎn),充分發(fā)揮物資的作用。

  公司物資管理制度 9

  第一章總則

  第一條倉庫管理是物資供應管理的重要組成部分,倉庫業(yè)務工作必須按物資入庫、保管、出庫、退庫和盤點等流程作業(yè)。倉庫建設和布局必須適用、合理、方便裝卸、運輸。倉庫管理按中國石化頒布的“一類庫”標準執(zhí)行。

  第二章入庫管理

  第二條要嚴格執(zhí)行物資驗收入庫手續(xù)。對所有入庫物資嚴把數(shù)量、質量關,對質差、量缺或庫存已超儲的物資嚴禁入庫。

  第三條倉庫物資必須進行“三定”(定品種、定數(shù)量、定金額),要按物資的類別做到定庫、定架、定點、定人負責保管和發(fā)放。

  第四條在庫物資必須做到賬、卡、物、資金四對口,技術說明書、材質證明書、產(chǎn)品合格證等技術資料要妥善保管,不得遺失。

  第五條物資堆放要實行四號定位(庫號、架號、層號、位號),五五擺放(五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串),露天倉庫堆放的物資也可按場號、區(qū)號、排號、位號、實行四號定位。

  第六條各種設備、材料的防護層或包裝物不得損失丟失,并按要求進行日常定期的或季節(jié)性的以及臨時不定期的檢查、維護,發(fā)現(xiàn)有銹蝕、剝落、破損等情況,應及時處理,并做好記錄。

  第七條為了確保倉庫的物資安全不變質,要求切實做好:防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盜竊、防毒“十防”工作。

  第八條對防潮、防霧、防銹的物資提貨到庫后存放在適宜地方,保管員要根據(jù)產(chǎn)品保管要求經(jīng)常檢驗掌握物資狀況,發(fā)現(xiàn)情況及時采取措施(上油、墊高、通風)防止變質,如果發(fā)現(xiàn)變質,要查明原因,追究責任。

  第九條設備、備件等閥門、管材的'堵頭、管帽及墊裝物不得拆卸或丟失,已丟失的應想辦法補上。

  第十條成套設備實行配套保管,按套入賬,主機、附機配件、工具都要成龍配套,不得分散存放,嚴禁挪用。

  第三章倉庫料場管理

  第十一條倉庫、料場要經(jīng)常保持清潔、整齊,做到貨架無灰塵、無雜物、場內無垃圾、料場無雜草。管理要達到“四化”(存放合理化、庫容整潔化、資料檔案化、“四防”經(jīng);

  第十二條倉庫的消防要加強管理,在消防設施的規(guī)定范圍內不準放任何物資,要保證倉庫的主要通道暢通。

  第十三條倉庫(料場)必須實行規(guī)格化。根據(jù)物資庫存量和收發(fā)量,以及實行科學管理的要求,制定周密、合理的平面圖。并留有驗收、保養(yǎng)作業(yè)區(qū)和機動貨位,充分利用倉庫空間和面積,倉庫(物料)要分區(qū)、分類!皩鞂Α,布局合理,橫看成線,豎看成行,標志明顯,過目成數(shù),保持整齊。

  第十四條倉庫的電梯、電動吊要有專人操作(有操作證)不得超載。

  第十五條倉庫內嚴禁吸煙、明火。倉庫人員要熟悉滅火器材的存放地點,使用、保管、保養(yǎng)和報警方法。

  第十六條倉庫人員要堅守工作崗位,堅持值班制度,做到24小時服務。如因

  公離開崗位,須留言,寫明事由去向。

  第十七條嚴禁讓與業(yè)務無關人員進入倉庫,實行出入庫人員登記和車輛檢查制度。認真執(zhí)行班前查門窗、設施、物資動態(tài),班后查滅火工具、斷電、關氣、關水、關窗、鎖門。制定風前查遮蓋、雨前查排水、高溫查通風、低溫查防凍等巡回檢查制度。按季節(jié)對不同災害,采取不同措施。

  第十八條認真做好交接班工作,公休、假日值班人員在次日上班時將收發(fā)動態(tài)交崗位人員。工作調動時,物資按明細賬移交,工具、設施、賬冊、憑證資料和待辦事項列清單移交,經(jīng)雙方簽認,領導批準方可離職。

  第四章出庫管理

  第十九條倉庫憑領料單,加工付料單,經(jīng)過審批手續(xù)的借調撥單等有關憑證發(fā)料,并在發(fā)料憑證上注明余數(shù),對非正式憑證(白條等)一律嚴禁發(fā)料,非本單位職工不能代領。

  第二十條所有物資一律要憑專職材料員或指定專職人員開具蓋章的領料單,在確認型號、規(guī)格及數(shù)量正確清楚、印章齊全后,方可發(fā)料。

  第二十一條倉庫發(fā)料時要執(zhí)行以下幾點:

  (一)根據(jù)“出陳儲新”的原則,各種物資按入庫先后安排好出庫順序,要堅持“先進先發(fā),限期先發(fā),易損先發(fā)”,使物資合理儲存。

 。ǘ⿲嵭行☆~供應,按實際需要發(fā)料,可以分斤破零,避免浪費。

 。ㄈ┳龅健拔宀怀鰩臁保杭促|量不符不出庫,數(shù)量不清不出庫,驗收中發(fā)現(xiàn)問題不出庫,無計劃員簽章不出庫,白條子不出庫。

 。ㄋ模┏鰩煳镔Y除做到數(shù)量準確,質量合格外,還應該做到技術資料完整,交接清楚。如整進零發(fā),可將技術資料復印件隨發(fā),留存原件。

 。ㄎ澹┍9軉T除事故緊急用料可根據(jù)調度命令或領導批示先發(fā)料后補單外,一般情況下必須憑單發(fā)料,庫存物資一律不予借用或挪用。

  第二十二條物資出庫后,當天做賬,做到日清月結,永續(xù)盤存。

  第二十三條發(fā)料完畢,保管員要在出門證上填寫領料單位、車號及所領物資的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量(凡可以計數(shù)的必須注明件數(shù),不能只寫重量或體積),并由保管員、領料人簽字,不得漏項,出門證一式兩份,一份保管員留存,一份交領料人作為出門憑證。

  第二十四條物資出庫,門衛(wèi)要認真核對料單、出門證、實物和車號,如發(fā)現(xiàn)出門證項目填寫不全或物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量與料單實物不一致時,應禁止出庫,并與保管員核對和向領導匯報。

  第五章退庫管理

  第二十五條退庫范圍:

 。ㄒ唬┟Q、規(guī)格、型號不符(錯發(fā))。

 。ǘ┵|量不合格或材質不清。

 。ㄈ⿺(shù)量不準(復發(fā))。

 。ㄋ模┮蛟O計變更不需要的器材。

 。ㄎ澹┥a(chǎn)、維修剩余物資。

  上訴各項可及時辦理退庫手續(xù)。

  第二十六條退庫要求:

 。ㄒ唬┯芍鞴苡媱潌T開列退庫單,并由當事人(特殊情況除外)按原物退原庫辦

  退庫手續(xù)。

  (二)凡需退庫的物資必須符合入庫要求,原發(fā)料時的各種資料應齊全,要嚴格交接,認真驗收。

  (三)大批退料,由領料單位先按類別填報清冊,經(jīng)有關領導批準,方可辦理退庫。

 。ㄋ模┰O計變更退庫憑設計部門變更通知。凡已經(jīng)缺損、損壞、銹蝕等一律不準退庫。

  第二十七條所有退庫物資,由保管員按規(guī)定登記入賬。

  第六章盤點管理

  第二十八條對庫存動態(tài)物資要做到月度抽查、季度清點、年中盤點、年末大盤點,以便發(fā)現(xiàn)問題及時處理,保證賬、卡、物、資金一致。

  第二十九條除核對數(shù)量外,還要檢查質量是否合格(與入庫時一致),有無損壞變質,保管條件是否合乎要求。

  第三十條因變質、腐蝕、霉爛或超期失效及非責任事故的損壞,經(jīng)有關人員進行技術鑒定屬實,但不能修復改制的,可向有關部門申請報廢。

  第三十一條在盤點中,如發(fā)現(xiàn)庫存短少、盈余、損壞、變質、規(guī)格串換等情況,應查明原因,分清責任,按規(guī)定處理。確定數(shù)量盈虧時,要注意以下幾點:

 。ㄒ唬┓彩且詡數(shù)(件、臺等)計量的物資,在保管過程中不得短少。

 。ǘ┮灾亓坑嬎愕奈镔Y,如總的件數(shù)以及每根、每張、每塊的長、寬、厚和直徑都相符,而重量短少和盈余的應按合理誤差處理。

  (三)物資在保管中產(chǎn)生的自然損耗,每季上報處理一次,由保管員填寫清單一式3份,報上級有關部門批準核銷。

 。ㄋ模┟Q相同,但型號、規(guī)格混串,應查明原因,由保管員填寫規(guī)格串換調整表一式3份,報有關部門批準調整轉賬。

  第三十二條庫存物資原則上不得發(fā)生盈虧,如已發(fā)生盈虧,必須查明原因,進行核實,半年申報一次,由保管員填寫盤盈盤虧報表一式3份,經(jīng)有關部門審查批準后進行賬務處理。

  第七章附則

  第三十三條本辦法由公司市場經(jīng)營部負責解釋,自公布之日起執(zhí)行。

  公司物資管理制度 10

  第一章 總則

  第一條 為了規(guī)范xx石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《xx石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。

  第二條 油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

  第三條 工貿公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權、歸口審查的原則。

  (一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準入目錄;

  (二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制;

  (三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容,按業(yè)務性質,分別由相關專業(yè)部門審查。

  第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。

  第五條 物資采購工作實施“回避”制度。

  (一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;

  (二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的,在物資采購活動中必須回避。

  第二章 組織機構及職責

  第六條 油品調運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監(jiān)部、調度管理部、財務資產(chǎn)部等部門人員組成。領導小組職責:

  (一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規(guī)定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;

  (二)對物資采購項目進行組織和協(xié)調,接受上級物資采購監(jiān)督領導小組的指導、監(jiān)督和檢查;

  (三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

  第七條 工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

  (一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

  1.依據(jù)油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;

  2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;

  3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;

  4.處理公司物資采購工作中其他有關事項,定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。

  (二)詢價組(公司財務資產(chǎn)部負責)職責是:

  1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

  2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

  3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;

  (三)質量技術組(公司安全質監(jiān)部負責)職責是:

  1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查;

  2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執(zhí)行情況。

  第八條 物資采購申請

  物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質量執(zhí)行標準、技術要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。

  第九條 物資采購前期準備和后期工作程序

  (一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;

  (二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調研,了解市場的最高價和最低價及有關信息,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;

  (三)質量技術組對物資采購項目有關規(guī)格、技術、質量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;

  (四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實施;

  (五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應單位進行;

  第三章 物資采購管理范圍

  第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領導小組根據(jù)實際情況選擇適用。

  根據(jù)《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領導小組統(tǒng)一管理。

  第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質量及技術標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應廠商提供的產(chǎn)品進行小批量試用的,采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行,并將試用結果報公司質量安全室備案。

  第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領導小組批準授權后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。

  第四章 資料管理

  第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

  (一)項目部門向物資采購領導小組提交的.采購申請;

  (二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見;

  (三)其它需要歸檔的資料。

  第五章 法律責任

  第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按

  照有關規(guī)定追究責任人的相關責任:

  (一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的;

  (二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

  (三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的;

  (四)物資采購辦公室、相關業(yè)務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;

  (五)其它違反國家有關律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

  第六章 附則

  第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

  第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿公司規(guī)定執(zhí)行。

  公司物資管理制度 11

  1、目的

  為了厲行節(jié)約,杜絕浪費,有效控制辦公用品,加強企業(yè)固定資產(chǎn)管理,降低管理成本,促進物資管理的規(guī)范化,特制訂本制度。

  2、職責

  2.1物資歸屬管理部門為行政部。

  2.2物資審核監(jiān)管部門為財務部。

  3、物資類別

  3.1公司物資分為固定資產(chǎn)、低值易耗品兩大類;低值易耗品又分為辦公設備、辦公文具及耗材用品兩類。

  3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額在xx元以上(含xx元)均列入公司的固定資產(chǎn)范圍;公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額低于xx元均列入低值易耗品范圍。

  4、物資采購流程

  4.1固定資產(chǎn)的采購:需求部門遞交采購申請(填寫《固定資產(chǎn)申購驗收單》)部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務審批--公司采購

  4.2低值易耗品采購:需求部門遞交采購申請(填寫《物品申購驗收單》)--部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務審批--公司采購

  5、使用管理

  5.1固定資產(chǎn)使用:

  5.1.1根據(jù)“誰領用、誰保管”原則;

  5.1.2根據(jù)“誰損壞、誰賠償”原則;

  5.1.3督促各部門對固定資產(chǎn)進行日常清潔、保養(yǎng)和維護;

  5.1.4嚴禁將固定資產(chǎn)占為己有或擅自改變設備用途,視情節(jié)予以處罰。

  5.2無線巴槍的使用:

  5.2.1無線巴槍隸屬于公司財產(chǎn),個人只擁有使用權,且不得隨便轉借他人使用。

  5.2.2為方便公司對其管理,巴槍每人1把,并配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務、有責任保證設備本身及其使用功能的完好,及時充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,并保證外觀的清潔,注意保養(yǎng)。

  5.2.3為了方便、準確的對快件數(shù)據(jù)進行采集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現(xiàn)派件過程中,客戶未簽收而將此快件簽收,私自上傳數(shù)據(jù)或惡意搶簽,一經(jīng)查實,公司將對當事人處以100元/票的罰款。

  5.2.4巴槍配套一張每月5元30MGPRS流量包的手機卡(無語音、來電顯示功能),完全可以滿足使用者,因而超流量所產(chǎn)生費用有使用者承擔。

  5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應及時上報。公司會定期對巴槍進行檢查,經(jīng)查處隱瞞不報者,公司追究其責任的同時,對當事人也會處以相應的罰款。

  5.2.6巴槍價值較高,切勿損壞、丟失。若因設備本身原因無法正常使用的`,公司負責修理;若因個人原因(如:保管不當、故意損害等),維修費用由當事人承擔;損害致無法修理的以及丟失設備的,由當事人全額賠償。巴槍價值:2500元/把。

  6.2低值易耗品使用:

  6.2.1對辦公設備,做好日常清潔維護,不得重摔重放。

  6.2.2辦公文具及耗材類用品,節(jié)約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費。

  7、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時解決,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,并定期通報各部門對物資使用管理情況。

  8、本制度自頒布之日起實施。

  公司物資管理制度 12

  1、目的

  為了厲行節(jié)約,杜絕浪費,有效控制辦公用品,加強企業(yè)固定資產(chǎn)管理,降低管理成本,促進物資管理的規(guī)范化,特制訂本制度。

  2、職責

  2.1物資歸屬管理部門為行政部。

  2.2物資審核監(jiān)管部門為財務部。

  3、物資類別

  3.1公司物資分為固定資產(chǎn)、低值易耗品兩大類;低值易耗品又分為辦公設備、辦公文具及耗材用品兩類。

  3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定資產(chǎn)范圍;公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額低于2000元均列入低值易耗品范圍。

  4、物資采購流程

  4.1固定資產(chǎn)的.采購:需求部門遞交采購申請(填寫《固定資產(chǎn)申購驗收單》)部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務審批--公司采購

  4.2低值易耗品采購:需求部門遞交采購申請(填寫《物品申購驗收單》)--部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務審批--公司采購

  5、使用管理

  5.1固定資產(chǎn)使用:

  5.1.1根據(jù)“誰領用、誰保管”原則;

  5.1.2根據(jù)“誰損壞、誰賠償”原則;

  5.1.3督促各部門對固定資產(chǎn)進行日常清潔、保養(yǎng)和維護;

  5.1.4嚴禁將固定資產(chǎn)占為己有或擅自改變設備用途,視情節(jié)予以處罰。

  5.2無線巴槍的使用:

  5.2.1無線巴槍隸屬于公司財產(chǎn),個人只擁有使用權,且不得隨便轉借他人使用。

  5.2.2為方便公司對其管理,巴槍每人1把,并配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務、有責任保證設備本身及其使用功能的完好,及時充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,并保證外觀的清潔,注意保養(yǎng)。

  5.2.3為了方便、準確的對快件數(shù)據(jù)進行采集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現(xiàn)派件過程中,客戶未簽收而將此快件簽收,私自上傳數(shù)據(jù)或惡意搶簽,一經(jīng)查實,公司將對當事人處以100元/票的罰款。

  5.2.4巴槍配套一張每月5元30MGPRS流量包的手機卡(無語音、來電顯示功能),完全可以滿足使用者,因而超流量所產(chǎn)生費用有使用者承擔。

  5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應及時上報。公司會定期對巴槍進行檢查,經(jīng)查處隱瞞不報者,公司追究其責任的同時,對當事人也會處以相應的罰款。

  5.2.6巴槍價值較高,切勿損壞、丟失。若因設備本身原因無法正常使用的,公司負責修理;若因個人原因(如:保管不當、故意損害等),維修費用由當事人承擔;損害致無法修理的以及丟失設備的,由當事人全額賠償。巴槍價值:2500元/把。

  6.2低值易耗品使用:

  6.2.1對辦公設備,做好日常清潔維護,不得重摔重放。

  6.2.2辦公文具及耗材類用品,節(jié)約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費。

  7、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時解決,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,并定期通報各部門對物資使用管理情況。

  8、本制度自頒布之日起實施。

  公司物資管理制度 13

  (一)提料人員安全裝卸、搬運制度

  1、裝卸、搬運作業(yè)人員、認真執(zhí)行安全操作規(guī)程,服從領導,聽從調度指揮和有關工作人員密切配合,并做到“五懂”(懂裝卸、搬運一般知識;懂箱件標記;懂器材性能;懂各種車輛負荷;懂安全操作規(guī)程);“一會”(會使用裝卸機具用具)。

  2、裝卸、搬運器材,要按器材性能、包裝情況,箱件標記進行操作,以保證貨物裝卸質量和人、機的安全。凡裝卸、搬運物資,都必須做到輕拿、輕放、不摔、不壓、不損壞包裝容器,五五化碼放,整齊穩(wěn)定,上蓋下墊,確保工程物資不受損失。

  3、搬運人員必須按標記進行裝卸、搬運裝卸。

  4、凡裝卸、搬運怕潮、怕光、怕曬的器材,必須做到上蓋下墊,不損壞原包裝。

  5、凡裝卸、搬運易碎品(水泥管、水泥電柱、高壓瓷瓶)等,嚴禁擠、壓、摔、碰的現(xiàn)象發(fā)生。

  6、凡裝卸、搬運有毒、腐蝕的物品,應備有必要的勞保用品,以防中毒、腐蝕皮膚等事故的發(fā)生。

  7、凡裝卸、搬運易燃、易爆等互相有影響的器材,應分開存放,不能混裝。

  8、配合機械作業(yè)或兩人以上搬運物件,應嚴密組織、統(tǒng)一指揮、明確分工、互相協(xié)作配合,以免發(fā)生機械事故、人身事故或損壞器材事故。

  9、凡屬于裝卸、搬運過程中造成的器材損壞、丟失應在現(xiàn)場記錄,由事故責者簽認,根據(jù)情節(jié),按價賠償或部分賠償?shù)忍幚怼?/p>

  (二)現(xiàn)場物資管理制度

  加強施工現(xiàn)場的物資管理,對于減少損失和浪費,提高物資的利用律,降低工程成本有十分重要的意義,為此在施工現(xiàn)場要做到:

  1、施工現(xiàn)場由項目部指派專職材料人員,負責現(xiàn)場的材料驗收、使用、和管理等工作。

  2、各項工程開工前,要求項目部生產(chǎn)技術部做好進料場地的平整、并有現(xiàn)場上料平面布置圖。

  3、按照生產(chǎn)計劃,工程進度,施工項目部每月分旬提出主要大宗材料的`進貨計劃,供物資資源部按計劃、數(shù)量、時間合理組織提供施工材料。

  4、現(xiàn)場大宗料嚴格按平面布置圖上料堆放,防止二次倒運,做到磚成垛,砂石成方,怕潮的器材要上蓋下墊。妥善處理。

  5、加強施工現(xiàn)場的物資器材管理,做到處處精打細算,專料專用,每天及時清理料底。

  6、每月截止25日按生產(chǎn)進度,以完工程實際使用數(shù)量,分項辦理出庫手續(xù),及時真實的反映每月生產(chǎn)成本。

  7、凡是工程量大的工地,為加強現(xiàn)場的物資管理,方便生產(chǎn),物資資源部在施工現(xiàn)場設專人進行管理及時辦理各種手續(xù)。

  8、材料管理人員在施工現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)問題及時指出,并建議及時改正。

  9、工程竣工后,對于工程剩余器材及時進行清理盤點,辦理退撂手續(xù),做到工完了凈場地清。施工材料按照工程預算和實耗數(shù),負責工程材料的核銷,做到及時準確。

  10、對于工程竣工后的剩余材料,由分公司統(tǒng)一處理回收,不允許施工項目部擅自處理。

  公司物資管理制度 14

  1、物資管理包括原材料、設備配件、能源、產(chǎn)成品、低值易耗品管理。

  2、所有物資購買一律事先審批,不經(jīng)副經(jīng)理、總經(jīng)理批準擅自購買,對采購部門予以相應價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批,事后及時補辦審批手續(xù)。

  3、各使用單位要制訂相應的財產(chǎn)物資管理辦法,將責任落實到人,切實搞好日常的維修、保養(yǎng)、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的,視情況對相關部門負責人予以物資原值30-80%的罰款。

  4、材料科根據(jù)總經(jīng)理簽批的進貨清單,比價采購質優(yōu)價廉的原材物料。

  5、所購物料實行質量否決制,原燃材料質量由化驗室把關,機械設備配件由機修車間把關,電氣方面設備配件由機電車間把關。把關不嚴,購進劣質原材料及設備配件,對相關把關部門予以價款30%的罰款。

  6、凡能用重量計量的各種原材料,一律在本公司地磅房過磅驗收,已確定進貨價格的要在過磅單標注價格,按品位計價的.,由化驗室出具化驗報告,并附在有關單據(jù)上作為財務入帳、計帳的依據(jù)。

  7、嚴格出入庫手續(xù),屬生產(chǎn)用料,由所在部門負責人提出領料申請,機械設備配件方面由機修車間審核,電氣方面由機電車間審核,再由分管經(jīng)理審批領用。屬后勤部門領料,由辦公室審核確定。

  8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度,生產(chǎn)車間對確實需要更換的備品配件報機修車間或機電車間審核,副經(jīng)理審批,舊配件交回五金庫備存維修,五金庫要嚴格控制執(zhí)行此規(guī)定,否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。

  9、財務部門要會同有關部門對原材料、設備配件、產(chǎn)成品低值易耗品的使用和庫存情況進行定期檢查盤點,并將盤點情況進行比較登記,及時處理帳務。

  10、產(chǎn)成品入庫嚴格控制,存放整齊有序,做好交接,否則對相關部門責任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份,自存一份,成品庫、財務科各一份。

  11、嚴格發(fā)貨手續(xù),發(fā)貨員必須根據(jù)財務部門出具的發(fā)票提貨聯(lián)或提貨通知經(jīng)核驗無誤后予以發(fā)貨,做到準確、及時。如有短缺現(xiàn)象,當事人賠償按銷售價計算的損失。

  12、門衛(wèi)、成品庫及開票處當天的發(fā)貨數(shù)量三統(tǒng)一,成品庫核準發(fā)貨數(shù)量、庫存數(shù)量,并于次日上班報財務科、副經(jīng)理及總經(jīng)理各一份。

  13、所有生產(chǎn)用原材物料,需材料科核對并在客戶開具的發(fā)票上簽字后再到五金庫入庫。材料結算單一式四聯(lián),其中五金庫一聯(lián)便于入庫核對。

  14、節(jié)約用電用水,杜絕長明燈、長流水,發(fā)現(xiàn)一次,對責任部門負責人予以罰款50元。

  公司物資管理制度 15

  1目的

  1.1規(guī)范采購部直接分管的物資采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。

  1.2加強物資管理程序控制,明確相關部門及采購人員的責任。

  2適用范圍

  公司一切物資的采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。

  3職責

  3.1本制度由采購部負責編制、完善并實施;

  3.2公司物資管理相關環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;

  3.3相關驗收部門負責采購物資的檢驗驗入工作;

  3.4財務部、辦公室負責監(jiān)督、檢查本辦法的實施及對違規(guī)行為進行查處和處理。

  4物資申報與審批

  4.1物資申報

  4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉儲科根據(jù)各部門物資消耗情況對庫存數(shù)據(jù)進行平衡,填寫《物資申購單》;常規(guī)作業(yè)停止時,各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。

  4.1.2非常規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。

  4.2物資審批

  4.2.1各單位《物資申購單》在報送前,必須嚴格履行審批手續(xù),對無經(jīng)辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購單》,采購部門一律不予受理。

  4.2.2各單位申報的《物資申購單》一律由公司總經(jīng)理審批。

  4.3物資申購單的報送與撤消

  4.3.1各單位申報《物資申購單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準后,一份自留,一份于當日報采購部。

  4.3.2物資申購單需撤消時,原申報單位應立即書面通知采購部,并注明撤消原因。

  4.3.3原申報單因已定貨未能撤消時,采購部應函復原申報單位的撤消通知。

  5物資采購的原則

  5.1物資采購統(tǒng)一由采購部門采購,非采購人員一律不得私自采購物資,否則倉庫不予驗收入庫,財務不予結算。

  5.2采購部嚴格按照《采購計劃單》組織采購,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質量、同種質量比價格、同種價格比服務,以確保采購物資的最佳性能價格比。

  5.3對首次采購的物資,條件允許的情況下,應盡量爭取先試用后付款。價格難以確定的,也應根據(jù)同類物資市場行情和以往的經(jīng)驗,確定參考價格。

  5.4常用物料以《采購訂單》的形式與供方進行訂購,非常規(guī)大宗物料采用購銷合同方式進行訂購。

  6物資的采購

  6.1屬現(xiàn)款結算的物資采購,采購員根據(jù)采購計劃單預估當日購物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后,到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。

  6.2需要根據(jù)樣品采購的物資,采購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉庫。

  6.3在臨沂能購買到的物資在叁天內必須到位,急用的物資當天盡量購回,經(jīng)多方面了解確實無法訂購的,要在計劃單上報后的三天內,列出清單報至采購經(jīng)理解決。

  6.4有特殊要求或型號不確切的,可要求申報單位派人協(xié)助采購。

  6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項,采購員要及時與申報單位落實,達成一致后實施采購。

  6.6訂單確認后按訂單流水號存檔管理。

  6.7當日物資采購完畢后采購員要填報《物資采購清單》,一式三份,一份上報采購部經(jīng)理,一份報送倉儲科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>

  7采購物資的結算

  7.1增值稅發(fā)票開列要求:

  7.1.1對供貨單位為一般納稅人的,采購的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票,對初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對密碼區(qū)內及金額、稅額、價稅合計處不準有壓痕或其他雜跡。

  7.1.2收款人、復核人、開票人、必須打印齊全或蓋私章,開票人和復核人不能是同一個人。

  7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號完全一致;公司購貨單位的相關名稱、稅號等相關信息要準確無誤。

  7.1.4發(fā)票專用章要清晰、位置正確,不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

  7.2普通發(fā)票開列要求:

  7.2.1取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。

  7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財務專用章,同時蓋章要清晰,必須一次性復寫不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

  7.2.3發(fā)票通過郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購員必須要求供應單位以特快專遞的

  形式郵寄,并在中間夾張紙以免復寫。

  7.2.4采購員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。

  7.3物資款結算:

  7.3.1現(xiàn)金結算:采購員于采購業(yè)務結束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財務辦理結算,并抽借據(jù)。

  7.3.2銀行存款結算:采購員于采購業(yè)務結束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶賬號到財務部,財務部報經(jīng)總經(jīng)理批準后安排付款。

  7.3.2所報發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的各項規(guī)定,否則退回采購經(jīng)辦人員重新開列,造成損失的由采購經(jīng)辦人員承擔。

  7.3.3辦理結算時,如由于采購人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開錯及其它無法結算時,要及時退回采購經(jīng)辦人,采購員接到發(fā)票后無待殊情況外,于24小時內落實完畢后報帳。

  8采購物資驗收入庫

  8.1倉庫對采購人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。

  8.2非常規(guī)用物資由倉庫通知相關部門人員任“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。

  8.3物資檢驗合格,檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責任。

  8.4對以下幾類情況,倉儲科不予入庫:

  8.4.1對采購人員所采購的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報單內容不符的不予入庫。

  8.4.2對部分特殊物資(數(shù)量不確定的)的數(shù)量與申報單不相符時,可以驗收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時,責任人(采購者)應承擔相應的經(jīng)濟責任。

  8.4.3采購人員根據(jù)所采購的物資填寫《物資采購清單》,物資名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、供應商名稱、票據(jù)類別等內容必須填寫完整、清楚、準確,同時與物資發(fā)票必須相符,否則

  倉庫不予入庫。

  8.4.4對采購人員所采購的物資價格超過市場行情的,由采購部負責查清原因:凡因采購人員不負責任造成采購價格不正常的,由相關采購人賠償超出的價格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價格不正常的,須注明原因并由采購部經(jīng)理簽署“屬實”意見后,轉倉儲科驗收入庫。

  9物資貯存保管

  9.1倉儲物資的貯存條件

  9.1.1庫房環(huán)境要求通風、干燥、清潔、貨架排列整齊。

  9.1.2倉儲保管員應經(jīng)過系統(tǒng)的業(yè)務培訓,掌握產(chǎn)品標準對貯存的詳細要求和必要的消防常識,經(jīng)試用合格后上崗。

  9.2倉儲物資保管與存放要求

  9.2.1倉儲保管人員是物資管理的直接責任人,由其對庫存物資出現(xiàn)的數(shù)量和質量問題承擔經(jīng)濟責任。保管人員更換時,必須辦理交接手續(xù)。

  9.2.2嚴禁帶火種進入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標志,所有倉儲人員是本部門的義務消防員,要掌握消防安全知識,正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過道要保持暢通,嚴禁閑雜人員入庫。

  9.2.3物資驗收完畢,入庫時要采用適當?shù)陌徇\工具和正確的搬運方法,防止因振動、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。

  9.2.4庫房應按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時,可臨時占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時、迅速出入庫。

  9.2.5倉儲管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數(shù)量清、規(guī)格清、標識清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。

  9.2.6所有倉庫保管員,都必須每月對庫存物資進行一次盤點、核對,以便檢查和掌握庫存物資的數(shù)量和質量。

  9.2.7堅持先進先出原則,逐步使倉儲管理科學化、規(guī)范化、標準化。

  9.2.8倉儲物資原則上不準外借,特殊情況須經(jīng)主管領導審批,辦妥手續(xù)后方可外借。

  9.2.9對于退庫物資,凡屬供方造成質量問題的.,倉儲科保管人員要將其嚴格隔離、單獨存放,并通知采購部及時處理。

  9.2.10定期或不定期的對物資管理情況進行抽查,查對核實帳帳及帳物相符情況,查明存貨長短原因后要及時上報其直接上級部門,根據(jù)不同情況進行分別處理。

  9.3物資返庫

  9.3.1質量問題返庫的物資由使用人、部門負責人簽名注明原因以書面形式反映,否則倉儲科不予受理。

  9.3.2各單位暫不使用需返庫的物資,須對退庫物資進行質量鑒定,確定退庫物資的原因后,再書面通知倉儲科辦理入庫手續(xù)。

  9.3.3所有返庫物資必須專帳詳細記錄時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、原因、負責人,并在退回物品上作好標識,以便分清責任,同時將有關部門的批準意見進行存檔。

  10物資的領用發(fā)放

  10.1各單位領用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時,都必須認真填寫《物資領用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負責人批準后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲科,倉儲科予以辦理出庫手續(xù)。

  10.2各單位、部門專門申報的物資,物資采購入庫后,倉儲科應做出標識、單獨存放,并及時通知申報單位依據(jù)《物資申購單》存根聯(lián)辦理出庫手續(xù)。

  10.3非直接消耗掉的物品的領用實行以舊換新

  10.3.2各單位認真填寫《物資領用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負責人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲科,倉儲科再予以發(fā)放。

  10.4領料人到倉儲科辦理出庫手續(xù)進行領料時,因有以下幾種情形之一,而被倉儲科拒辦者,責任自負:

  10.4.1領料單簽字不全或者代批準人簽批者。

  10.4.2需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。

  10.4.3所領物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務與其他單位、部門或項目工程,但領料單沒填具該被服務對象,并且沒有被服務單位或部門負責人簽署意見者。

  10.4.4《物資領用(更換)審批單》中所開列物料沒標明其“用途”者。

  10.5行政后勤單位因其主管領導出差時,物資領用人應設法聯(lián)系征得其領導同意后,可在“批準人”欄注明“xx部長(經(jīng)理)出差,已批準”。

  11賬務處理

  11.1入庫:各種物資根據(jù)《物資申購單》和《物資采購清單》驗收合格物資入庫后,按物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額,認真填開入庫單。并將相關聯(lián)次交客戶、公司財務部。

  11.2出庫:倉庫保管員審核《物資領用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開出庫單,保管員根據(jù)出庫單內容并認真審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上報財務部。

  11.3退庫:發(fā)生退庫時,認真清點數(shù)量,根據(jù)退庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報財務部。

  11.4記賬:將當日出、入、退庫單和與財務進行核,如有差錯務必找出原因。核對無誤后,根據(jù)物資的分類記錄當日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細賬。

  11.5結賬:根據(jù)工作需要定期結賬,并與庫存實物進行盤點,做到賬實相符。

  11.6月報表:月末結出各種物資庫存量并與月底盤點數(shù)據(jù)核對無誤后上報財務部及相關部門、單位。

  11.7借條:所有外借物資經(jīng)主管領導同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負責按時催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價賠償。

  11.8以上所有賬務記錄都必須存檔(包括有關采購及倉儲質量記錄),沒有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責任人自負。

  12附則:

  12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟損失的,由責任人承擔相應的經(jīng)濟損失;未造成經(jīng)濟損失的,視情節(jié)給予10-1000元罰款。

  公司物資管理制度 16

  一、倉管人員對進倉物料必須嚴格檢查物料的規(guī)格、質量和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及規(guī)格、質量不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質量報告進行處理。

  二、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據(jù)以記帳,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格,辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物料短缺、變質、變型、霉爛等問題,均由倉庫負責處理。

  三、各部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準,方能領料。

  四、為提高各部領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領料事宜。

  五、各部門領用物料的下月補給計劃,應在月終前報送倉管部。臨時補給物資必須提前天報送倉管部。

  六、物料出倉,必須辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”,并驗明物料的'規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署、審批發(fā)貨。倉庫應及時記帳及送財務部一份。

  七、倉管人員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法,嚴禁白條發(fā)貨。

  八、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。

  九、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”,經(jīng)領導批準,據(jù)以列帳,并報財務部一份。

  十、為及時反映庫存物資數(shù)額,配合供應部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交財務部、采購部各一份。

  十一、各項物資、材料均應制訂最高儲備量和最低儲備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨,借以控制庫存數(shù)量,以避免物資積壓或供應短缺,而影響經(jīng)營管理的正常進行。

  十二、倉管部未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部負責。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部負責。

  十三、公司物資管理制度,經(jīng)總經(jīng)理批準后,公司各部門均應遵照執(zhí)行。

  公司物資管理制度 17

  為了規(guī)范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監(jiān)督管理,按照科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。

  一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

  二、物資需求(采購)計劃的分類

  1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

  2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

  三、采購工作應遵循的原則與方式

 。ㄒ唬┎少徳瓌t:

  1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時性應急購買的物品除外;

  2、供方評定原則;

  3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;

  4、一致性規(guī)定,采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

  5、秉公辦事、維護公司利益原則。

 。ǘ┎少彿绞剑

  1、招標采購;

  2、固定廠商、長期報價采購;

  3、即時詢價采購。

 。ㄈ└犊罘绞剑

  1、預付部分款項;

  2、貨到憑發(fā)票報銷付款;

  3、貨到后分期付款;

  4、貨到延期付款;

  5、以上方式的結合。

  四、采購計劃請購和實施

 。ㄒ唬┨岢雠c確認:料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額,根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領導簽字后,傳遞到供應部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領導審核,經(jīng)料庫審查確認,主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

 。ǘ┻x擇采購渠道,確定采購價格。供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(設備采購由技術部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經(jīng)辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經(jīng)供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

  五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證(設備采購由技術部配合),采購物資未經(jīng)質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經(jīng)質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產(chǎn)過程。

  六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后,料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

  七、規(guī)定要求

 。ㄒ唬┪镔Y需求(采購)信息傳遞規(guī)定:

  1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

  2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

  3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。

 。ǘ┪镔Y采購規(guī)定:

  1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

  2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定,通過“同等條件,質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質量記錄。

  3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

  4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。

 。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出庫規(guī)定:

  1、采購物資到廠后,必須經(jīng)質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

  2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單,經(jīng)部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。

  (四)采購物資付款規(guī)定:

  下列情況財務部應拒絕支付采購款項:

  1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

  2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的'款項。

  3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

  4、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

 。ㄎ澹┎少徏o律規(guī)定:

  1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

  2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

  4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內上交。

  5、采購人員必須樹立服務意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

  6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作的能力,以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

 。┦酆蠓⻊找(guī)定:對于采購物資供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現(xiàn)的質量問題,由供應部在規(guī)定時間內協(xié)調解決。

  八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門,內設審計監(jiān)督比價員,抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監(jiān)督和審計;負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息,進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場零售價格,并做到對質量問題包退、包換,負責到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格,應即向企管部報告,由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質詢。

  九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法,廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關于物資采購管理的文件,認清自己的責任,團結協(xié)作,互相監(jiān)督,共同把公司的物資采購工作做好。

  對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責任。

  本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。

  汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

  汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

  公司物資管理制度 18

  一、 適用范圍

  1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

  2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

  3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。

  二、 組織機構與管理

  采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

  1. 組織實施集中采購;

  2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

  3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

  4. 負責采購合同的管理;

  5. 擬定公司采購政策;

  6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;

  7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;

  8. 審批取得公司采購業(yè)務的代理資格;

  9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

  三、采購方式管理

  公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

  1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。

  2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。

  3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。

  (1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;

  (2)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;

  (3)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;

  (4)有特別要求的。

  4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。

  5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

  (1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

  (2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應商處采購;

  四、 物資采購審批程序

  1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

  (1)編制公司采購預算;

  (2)編制并批復公司采購計劃;

  (3)確定采購方式;

  (4)訂立及履行采購合同;

  (5)驗收;

  (6)結算。

  2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

  (1) 采購計劃的`報送。

  各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

  (2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續(xù)。

  (3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。

  3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。

  4.合同內容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后,方可簽訂合同。

  5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。

  6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。

  7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

  8.資金劃撥程序:

  (1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

  (2) 應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發(fā)生之日起5日內辦理有關手續(xù)。

  五、 監(jiān)督管理

  1. 采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內容是:

  (1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

  (2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;

  (3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;

  (4)采購執(zhí)行機構是否按規(guī)定的時間完成采購任務;

  (5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

  (6)應當監(jiān)督檢查的其他內容。

  2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應通過財務中心核準。

  采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

  公司物資管理制度 19

  第一章總則

  第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序,降低采購成本,確保各項原材料、貨品等物資的供應,加強公司的物資采購的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。

  第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

  第三條采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質、比價采購;大宗物資的采購,具備招標條件的,應實行招標采購。

  第二章采購人員職責

  第四條采購人員具體職責有:

 。ㄒ唬┴撠煵少彽闹贫,采購的簽訂;

 。ǘ┴撠熚镔Y采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作;

 。ㄈ┴撠煱磿r、按質、按量地采購公司所需各種物資。

 。ㄋ模┴撠煿茌牱秶鷥鹊男l(wèi)生、安全工作。

  第五條采購原則

 。ㄒ唬⿲徍伺鷾省T瓌t上,未經(jīng)審批的物資不予采購。

 。ǘ┫冗M先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

  (三)本地采購。在價格與質量相當條件下,以本地采購為主以降低運輸成本。

 。ㄋ模┿y行結算原則。對長期與大額度的貨品,應通過簽訂合同與銀行結算的方式。

 。ㄎ澹┍荣|比價原則,在采購過程中,嚴格執(zhí)行同類的供應商比質量,同質量的貨品比價格,同樣的價格比信譽,擇優(yōu)確定供應商。

 。┧魅∽C件原則,要索取三證:食品生產(chǎn)許可證;食品合格證;食品檢測化驗單等。

 。ㄆ撸┰囉迷瓌t。采購物資應盡量在使用后采購。

  第三章物資采購管理

  第六條采購方式

  (一)對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料,選擇供貨商送貨的方式。

 。ǘ⿲τ谑褂妙l率低,不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

 。ㄈ⿲τ谝恍┨厥獾脑牧闲栌赏獾匕l(fā)貨,按計劃定期申購。

  第七條供貨商的確定

  (一)初選供貨商。要深入細致的進行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的.實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。

 。ǘ┰囉霉┴浬。對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

  (三)確定供貨商。在使用兩個月的基礎上,由公司進行審查,以民主表決的方式集來確定。

 。ㄋ模┖灦ü┴浐贤。確定供貨商后,由公司領導與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。

 。ㄎ澹┕┴浬痰母鼡Q與續(xù)用。在合作的過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。

  第八條市場調查

  為充分跟蹤市場價格動態(tài),降低物資成本,增強公司議價能力和水平,公司組織相關人員進行定期市場調查。

 。ㄒ唬┕绢I導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄,寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果,由全體人員簽字后交公司財務存檔。

  (二)調查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天,以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間,注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

  (三)調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等方式,必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價,切記只記錄買方一口價。

 。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌稣{查由廚師長或委托他人(采購人員除外)實施。

  第九條定價原則

 。ㄒ唬⿲┴浬趟┪锲返亩▋r,在市場調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行。

  公司物資管理制度 20

  一、目的:

  為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

  三、職責權限

  1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

  2、分管副總、財務負責人負責采購管理制度的審核;

  3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

  4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由采購部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

  四、采購原則

  1、詢價比價原則

  物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  2、一致性原則

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

  3、低價搜索原則

  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則

 。1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

 。2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

 。3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

 。4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

 。5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則

  凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過詢議價或招標的.形式,由采購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

  6、審計監(jiān)督原則:

  采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

  五、采購流程

  1、采購申請:

  經(jīng)營性物品采購,(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由采購部負責采購物品,非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。

  每月25日前,需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

  2、詢價比價議價:

  (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

  (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

 。3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

  3、樣品提供和確認:

  (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

 。2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應商選擇:

  (1)具有合法經(jīng)營主體者。

 。2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

  (3)信譽良好者。

 。4)客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。

  5、合同簽定:

 。1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

 。2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。

  6、進度跟催

 。1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

 。2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

  7、驗收入庫:

  采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續(xù)。

  8、對帳付款:

  采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

  9、采購流程圖:(附后)

  六、考核

  凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

  七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自20xx年1月1日起執(zhí)行。

  八、本制度附件:

  1、《請購單》

  2、《采購詢價記錄表》

  公司物資管理制度 21

  第一章總則

  第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。

  第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

  第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

  第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

  第二章物資采購規(guī)定

  第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

  第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。

  第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

  第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

  第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

  第三章發(fā)票入賬及付款程序

  第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:

  1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

  2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

  3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

  4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

  經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。

  第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的.單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。

  第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

  1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

  2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。

  經(jīng)辦人填寫轉賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

  3.需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

  第四章附則

  第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務部負責解釋。

  第十四條本制度從20xx年xx月xx日起下發(fā)執(zhí)行。

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