文件管理制度匯編【15篇】
隨著社會不斷地進步,制度使用的情況越來越多,制度具有合理性和合法性分配功能。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編收集整理的文件管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
文件管理制度1
1目的
為規(guī)范安全管理體系文件的管理,對包括職業(yè)健康安全在內(nèi)的管理體系運行中使用的各類文件實施有效控制,以確保各過程、環(huán)節(jié)/場所使用的文件具有統(tǒng)一性、完整性、正確性和有效性,與體系運行相關的部門均使用有效的現(xiàn)行版本文件,防止誤用作廢文件。
對安全記錄檔案進行有效控制,以證實符合規(guī)定要求,為安全管理體系有效運行提供客觀證據(jù),在必要時實現(xiàn)可追溯性。
2范圍
本程序包含了文件的編寫、審批、發(fā)放、使用、更改及作廢等子過程。規(guī)定了各過程負責人的職責,適用于各過程管理體系文件的控制。
本程序包括記錄的填寫、收集、保管、處置等子過程。適用于公司各部門的綜合管理體系運行中形成的所有記錄的控制。
3職責
3.1各過程管理部門職責:
3.1.1負責確定所管理的過程的文件需求。
3.1.2負責對所需的文件進行策劃并安排專人編寫。
3.1.3負責過程管理文件的(程序、規(guī)定、制度、表格)組織編制。
3.1.4負責嚴格執(zhí)行過程管理文件的規(guī)定,并按規(guī)定的表格做好相應的記錄。
3.1.5負責文件更改內(nèi)容等。
3.2生產(chǎn)部職責:
3.2.1負責管理手冊的編制。
3.2.2負責體系的認證和日常維護管理工作。
3.3各部門負責本部門各過程文件的編制、評審和批準。
3.4各部門負責本部門記錄的建立與管理。
4程序內(nèi)容
4.1確定文件種類
4.1.1為便于文件管理,根據(jù)不同的.管理方式將綜合管理體系文件分為外來文件、綜合管理體系文件。
4.1.2外來文件:外來文件系指國家、地方政府部門發(fā)布的法律、法規(guī)、條例和標準(見法律法規(guī)的識別與評價程序);上級部門下發(fā)的通知、要求、規(guī)定和辦法;相關方的期望和要求。
4.1.3綜合管理體系文件
a.方針、目標和指標;
b.實現(xiàn)方針、目標和指標的策劃;
c.控制各業(yè)務過程的程序、規(guī)定、指導書、表格。
4.1.4資料和記錄
相關的資料包括但不限于:
a.各類分析/評價/統(tǒng)計數(shù)據(jù);
b.特種設備(如壓力容器等)及其附件的安全技術監(jiān)察(檢測)資料;
c.建設(工程)項目可行性研究報告、HSE 預評價報告、設計方案和圖紙、HSE專篇、竣工驗收報告及相關審查結論和批復意見;
d.各類檢查、教育培訓、演習及其他活動記錄;
e.專項風險評價、環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價報告;
f.化學危險品安全標簽、安全技術說明書、儲存、使用防護指南;
g.;窇⒁粰谌ǎ殬I(yè)危害公告欄、毒物周知卡、安全操作卡、異常工況處置卡)
h.設施的設計、運行技術資料;
i.供應商和承包商檔案;
j.作業(yè)許可證等;
k.其他資料。
4.2提出文件的編制和修改需求
4.2.1公司所有人員都有提出編制和修改文件的權利,但是必須向過程負責人提出申請。
4.2.2過程負責人確定所管理的過程的文件需求。
4.3指定編寫人
4.3.1如需要編制或修改,對所需的文件進行策劃并安排專人編寫。
文件管理制度2
為規(guī)范集團監(jiān)事會文件、檔案管理工作,充分發(fā)揮其作用,更好地為監(jiān)事會各項工作服務,根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《x集團有限公司檔案管理暫行規(guī)定》,特制定本辦法。
一、集團監(jiān)事會文件檔案范圍定義
1、集團監(jiān)事會文件檔案指集團監(jiān)事會在運作過程中產(chǎn)生的具有再次查詢和使用價值的結果性和結果支持性文件。
2、由集團監(jiān)事會運作過程中產(chǎn)生但上報集團公司及以上單位的文件、市政府職能部門及以上單位下發(fā)經(jīng)集團公司辦理的文件,上升為集團公司文件,集團公司文件納入集團檔案管理范圍進行管理,監(jiān)事會保留復印件,復印件的管理遵循本辦法。
二、流轉
監(jiān)事會文件指定專人負責流轉,按權限逐級遞交各級人員審批。審批結束后收歸監(jiān)事會檔案管理人員進行整理歸檔。
三、整理存檔
(一)監(jiān)事會檔案管理人員負責監(jiān)事會文件收集和整理歸檔。
(二)監(jiān)事會檔案歸檔遵循“應歸盡歸”的原則,在集團監(jiān)事會文件檔案范圍定義內(nèi)的'文件均應歸檔成為監(jiān)事會檔案。
(三)文件整理、目錄編制遵循國家檔案局頒布的《歸檔文件整理規(guī)則》。
四、檔案的借閱利用
(一)凡監(jiān)事會成員,均可查詢在自己職責范圍內(nèi)的檔案。
(二)查閱機要檔案、重要會議記錄必須經(jīng)監(jiān)事會主席批準。
(三)檔案原則上只能在檔案保管室內(nèi)閱讀使用,如確因工作需要帶離檔案保管室,需辦理借閱登記手續(xù)。
(四)非監(jiān)事會成員查閱、借閱監(jiān)事會檔案,需經(jīng)監(jiān)事會主席批準。
(五)檔案資料不準轉借他人和擅自拆頁、不得帶出公司外,更不得劃道填字,涂改、損壞文件。
(六)外單位查閱檔案一律憑單位介紹信,經(jīng)監(jiān)事會主席批準方可查閱。
(七)檔案管理工作人員應結合監(jiān)事會管理工作的需要,在有關部門的支持下,開展監(jiān)事會文件匯編、大事記、深層次編研等各種信息服務工作。
五、獎懲
(一)對違反本辦法的監(jiān)事會成員,給予警告批評,同時可酌情扣罰監(jiān)事會內(nèi)部考核分。
(二)對于違反本規(guī)定,給集團或監(jiān)事會造成損失者,將建議集團公司或市國資委對其給予處份直至免去其監(jiān)事會成員資格,觸犯法律者移交司法機關辦理。
六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
文件管理制度3
一、編制目的
通過對項目部制定的、與安全生產(chǎn)、安全標準化有關的管理文件、技術文件的控制,保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、完整性和有效性。
二、適用范圍
本制度適用于對項目部安全標準化實施、安全生產(chǎn)管理制度、崗位安全技術規(guī)程、應急預案、危險性較大的分部分項工程專項方案的管理。
三、工作職責
1.項目經(jīng)理負責本項目安全生產(chǎn)方針、安全生產(chǎn)目標、安全標準化文件、應急預案、危險性較大的分部分項工程專項方案的'批準和發(fā)布。
2.分管安全副經(jīng)理負責管理制度和崗位安全操作規(guī)程的審核。
3.安全科負責組織編寫安全標準化文件。
4.各職能部門負責組織本部門歸口的安全生產(chǎn)管理制度、崗位安全操作規(guī)程的編寫與審核。
5.安全科負責組織標準化文件、安全生產(chǎn)管理制度的修改、修訂。
四、工作程序
(一)文件的制定
1.安全科根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》要求,結合本項目實際,組織制定項目的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標及安全標準化文件,經(jīng)分管安全副經(jīng)理審核、項目經(jīng)理批準后發(fā)布、實施。
2.各職能部門根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》要求,根據(jù)本公司實際,制定符合法律、法規(guī)的、本部門歸口的安全生產(chǎn)管理制度,經(jīng)部門負責人審核、分管安全副經(jīng)理審批后發(fā)布、實施。
(二)發(fā)放管理
1.文件在發(fā)放前,安全科確定發(fā)放范圍。
2.安全科按確定的發(fā)放范圍進行發(fā)放,填寫《文件發(fā)放(回收)登記表》,領取人簽字。
3.當文件破損或字跡不清影響使用時,領取科室、施工隊應寫明原因,經(jīng)科室、施工隊負責人審核、分管安全副經(jīng)理審批后,到安全科辦理更換手續(xù),交舊領新,文件使用原發(fā)放號。
4.文件丟失,當事人應寫明原因,經(jīng)科室、施工隊負責人審核、分管安全副經(jīng)理審核批準后,到安全科辦理補發(fā)手續(xù),新文件給予新發(fā)放號,并注明原號作廢。必要時,安全科將作廢文件發(fā)放號通知各相關部門,防止誤用。
(三)文件的修改與修訂
1.文件出現(xiàn)下列情況時,需進行修改或修訂:
1.1文件編制本身重大失誤;
1.2安全標準化運行過程中出現(xiàn)變動;
1.3與上級有關規(guī)定、法令、法規(guī)相悖;
1.4其它情況。
2.安全生產(chǎn)管理文件需修改或修訂時,必須向分管安全副經(jīng)理提出書面申請,項目經(jīng)理批準后,才能進行修改或修訂。
3.安全生產(chǎn)管理文件的修改均采用換頁的方式進行修改或修訂。
4.安全科將需修改或修訂的安全生產(chǎn)管理文件收回。
5.安全科對修改或修訂后的文件進行文件狀態(tài)登記。
(四)文件的評審
1.安全科每年組織一次文件的評審工作,對文件的符合性進行評價。
2.任何人不得在文件上亂涂亂畫,確保文件的清晰、易于識別和檢索。
(五)文件的借閱
1.文件屬于保密級的,不可私自向外來單位提供、借閱。
2.外來人員需借閱時,必須經(jīng)項目經(jīng)理審批后方可向用戶提供。
(六)廢止和回收
新版本文件發(fā)布時,舊版本文件同時廢止或失效,安全科文件按發(fā)放臺賬全部收回并銷毀。
文件管理制度4
機要文件是傳遞黨中央、國務院和省委、省政府密級較高的文件,機要文件的管理要做到及時、準確、安全、保密。
一、辦理程序
(一)機要文件由機要人員簽收、啟封、核對、登記后,送辦公室主任提出擬辦意見報主要領導或主持工作的領導簽批,文件應于當日處理,電報、急件隨到隨處理。
(二)按領導簽批的范圍進行傳閱。
(三)需辦理的,按局領導指示及時傳閱有關科室辦理。
(四)歸檔,交上級部門。
二、傳閱
(一)傳閱文件要嚴格履行登記手續(xù),按照文件閱讀范圍進行傳閱。
(二)機要人員要隨時掌握文件行蹤和傳閱進度,避免中途積壓、漏傳、橫傳。
(三)對局領導閱后所作的批示,要及時通知有關科室辦理,并做好機要文件管理,防止文件丟失。
三、保密
(一)機要人員要忠于職守,認真負責,嚴守保密規(guī)定,做到不該說的不說。
(二)對于機要文件,要單獨存放,嚴加保管。
(三)借閱機密、秘密級文件,需經(jīng)辦公室主任批準;絕密級文件一般不外借,確需借閱,需經(jīng)分管領導批準。
(四)各級領導要嚴格執(zhí)行領導保密規(guī)定,不得將涉密文件留在辦公室過夜或帶回宿舍閱讀。
(五)涉密文件,不得復制或摘抄。
四、歸檔
(一)傳閱和辦理完畢的'文件,應及時清理收回,分類整理,堅持整潔、清潔。
(二)凡參加會議帶回或其他途徑簽收到的涉密文件,應及時送交機要室登記歸檔。
(三)干部出差、調(diào)動工作或離退休時必須將自我使用或傳閱的機要文件全部退回機要室。
(四)機要人員按上級要求及時將機要文件收回。
文件管理制度5
1.目的
為了加強對安全生產(chǎn)制度的管理,確保安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程的編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等得到控制,確保使用文件的適宜性和有效性,特制定本規(guī)定。
2.適用范圍
本規(guī)定適用于燒結廠各部門。
3.管理職責:
3.1綜合辦公室是文件的歸口管理部門,負責所有廠級文件的發(fā)布和歸檔工作。負責起草有關培訓、職業(yè)衛(wèi)生、經(jīng)濟責任考核等文件的編制。
3.2安全科負責起草有關安全文件的編制。
3.3技術科負責起草有關質(zhì)量、工藝等文件的編寫。
3.4機動科負責起草有關設備、維護、能源消耗、備件材料等文件的編制。
3.5生產(chǎn)科負責起草有關生產(chǎn)、環(huán)保等文件的編寫。
4.文件管理要求:
4.1引用法規(guī)、標準
文件制定要依據(jù)國家法律法規(guī)、天津市地方法規(guī)、《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準》、《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》及公司相關標準。
4.2文件編寫要求:
4.2.1簡單說明編寫目的;
4.2.2明確執(zhí)行文件涉及的范圍;
4.2.3實施活動的主管部門與相關部門的職責和權限。
4.2.4文件內(nèi)容和要求:作為文件的主要內(nèi)容,要明確相關部門應做些什么,由誰來做,如何做,達到什么標準,信息如何反饋,獎勵與考核等。
4.2.5文件實施日期。
5.文件審批
文件編寫后,由部門負責人核稿后,送交主管廠領導審批簽發(fā)。
6.評審與修訂
6.1文件評審
6.1.1評審的頻次:正常情況下,每年組織評審一次;當出現(xiàn)以下情況時,可隨時組織評審。
a)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)發(fā)生變化;
b)生產(chǎn)裝置和工藝技術發(fā)生重大變化;
c)安全生產(chǎn)相關的組織機構發(fā)生重大變化;
d)管理機構的管理職責發(fā)生重大變化時;
6.1.2評審內(nèi)容
a)與法律、法規(guī)符合性;
b)與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應性;
c)與工藝流程和裝置變化的相適應性;
d)安全管理制度之間的相容性和匹配性;
6.2文件修訂
6.2.1修訂頻次:正常情況下,每兩年組織修訂一次。當出現(xiàn)以下情況,可隨時組織修訂。
a)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化,現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突,或不能充分滿足法律、法規(guī)要求;
b)生產(chǎn)裝置和工藝技術發(fā)生重大變化;
c)新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn),現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理;
d)組織機構發(fā)生重大變化,需重新分配安全生產(chǎn)職責;
e)各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化,規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉變?yōu)閱T工的自覺行動;
6.2.2修訂組織權限:制度文件的修訂,本著制訂部門組織修訂的原則,當制訂部門發(fā)生職能變化時,由該職能的`后續(xù)承接部門組織。必要時,需了解該制度的制訂的原始背景。
6.2.3修訂依據(jù):
6.2.3.1國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。
6.2.3.2安全生產(chǎn)制度評審結果。
6.2.3.3制度執(zhí)行過程中,員工提出的合理化建議。
6.2.4修訂后的制度文件,要履行會簽手續(xù),最后由廠長審批后,修訂版發(fā)布實施。
7.制度文件的終止執(zhí)行
因特殊原因,終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度,按原審批程序申請批準終止。
文件管理制度6
一、總則
技術文件是本廠指導生產(chǎn)、加工制造和質(zhì)量管理的技術依據(jù)。為確保文件在質(zhì)量保證中的重要作用,嚴明紀律,保證生產(chǎn)正常進行,特制訂本制度。
二、內(nèi)容
技術文件包括下述內(nèi)容:
1、成套設備資料,包括設備說明書、總圖、部件圖、零件圖和各種明細表、裝箱清單、產(chǎn)品合格證等;
2、非標件制作資料,包括總圖、部件圖、說明等;
3、土建資料,包括土建圖紙、工程結算資料等;
4、工藝文件
5、技術標準
6、生產(chǎn)報表
三、技術文件歸檔部門
1、內(nèi)容中的1、2、3項歸資料室存檔;
2、內(nèi)容中的4、5、6項歸辦公室存檔。
四、技術文件歸檔制度
1、歸檔范圍
內(nèi)容項中的所有文件及與之相關的文件
2、歸檔時間
(1)技術文件材料管理成套后立即歸檔。
(2)技術文件在工程驗收半個月后歸檔。
(3)產(chǎn)品施工圖、工藝文件等在產(chǎn)品正式投產(chǎn)后一周內(nèi)歸檔。
(4)設備說明書、合格證等在開箱后立即歸檔。
(5)技術改造、調(diào)試報告等在設備運行一周內(nèi)歸檔。
(6)技術革新材料在報審批準后一周內(nèi)歸檔。
(7)生產(chǎn)技術管理方面文件材料每年三月份前歸一次檔。
3、歸檔份數(shù)
(1)凡歸檔的技術文件一般應歸檔一份。
(2)使用頻繁的技術文件應歸檔2—3份(一份正本,其余為副本供借閱)。
4、歸檔手續(xù)
歸檔時應當由項目負責人填寫技術材料入庫一式兩份,交接雙方共同簽字蓋章各保留一份。
5、歸檔要求
(1)歸檔的技術文件必須收集齊全、完整、正確。
(2)歸檔的技術文件必須要格式統(tǒng)一,紙張優(yōu)良,字跡工整,圖樣清晰,手續(xù)完備,字跡一律用碳素墨水或藍黑墨水書寫。
(3)各單位在每項工程驗收時對技術材料的收集、整理等情況同時驗收,如材料不完整,不系統(tǒng)不予驗收。
(4)歸檔工作由各歸檔部門承擔,對技術文件材料系統(tǒng)整理組成保管單位(袋、冊、卷)。
五、技術文件管理和使用方法
1、各相關技術文件由上述各歸檔部門歸檔保管,各部門要建立技術文件目錄,做好歸檔登記、保管、復制、收發(fā)、注銷和保密工作,要匯總好各技術文件復印發(fā)放單位的發(fā)放記錄,建立技術文件復印圖發(fā)放匯總臺帳。
2、技術文件正本歸檔后,原則上不得再從保管部門取出,若有更改須在保管部門進行。
3、技術文件的發(fā)放與管理:
(1)關于內(nèi)容中1—3項技術:
、僭诒緩S內(nèi)按指導生產(chǎn)需要由技術文件設計或編制單位發(fā)放,并確定發(fā)放范圍和數(shù)量,對使用單位逐一清點履行簽收手續(xù)。
、谕鈪f(xié)件復印圖由生產(chǎn)技術科提出明細,技術文件設計和編制單位前需經(jīng)主管技術人員逐張檢查簽字,加蓋所在部門公章后方可由生產(chǎn)技術科向協(xié)作廠提供,同樣履行簽收記錄備案匯總手續(xù)。
、凵a(chǎn)部門使用的復印圖,使用單位應妥善保管,以能正常指導生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗,無正當理由損壞丟失者,應追究單位或個人責任,由廠長做出處理決定。
④確因某種原因復印圖丟失補發(fā),損壞可以以舊換新,但發(fā)放收受手續(xù)同前。
、輳陀D發(fā)放范圍要考慮最小最少原則,即在能正常指導生產(chǎn)情況下,發(fā)放范圍要最小,數(shù)量要最少。
、迿z查與考核:
本項由廠長負責考核,每半年考核一次。
(2)關于內(nèi)容中的4、5項技術資料
、俑鞴に囄募(jīng)質(zhì)量監(jiān)控小組審核批準后,歸辦公室存檔,要建立工藝目錄、明細表。根據(jù)質(zhì)量監(jiān)控小組的批準和本廠生產(chǎn)需要確定發(fā)放份數(shù),并對使用部門逐一清點履行簽收手續(xù),記錄在案。
、诖_因某種原因造成工藝文件丟失或損壞,可補發(fā),但需經(jīng)質(zhì)量監(jiān)控小組發(fā)出書面通知辦公室,再由其發(fā)放,每月一次。
(3)關于內(nèi)容中的第6項技術文件:
、俑鞣N生產(chǎn)報表經(jīng)統(tǒng)計員計算制定后存檔,除每天向廠長、車間主任報送外,不得外發(fā),如有關人員需查閱報表,需經(jīng)征得廠長批準方可下發(fā),統(tǒng)計員需把下發(fā)的報表記錄在案。
②此項由生產(chǎn)經(jīng)理考核,每月考核一次。
六、技術文件更改制度
為了進一步完善技術文件的更改辦法,保證生產(chǎn)的`正常進行和各部門工作的協(xié)調(diào)性,需進行文件更改。
1、更改原則
(1)技術文件更改和得降低產(chǎn)品質(zhì)量,亦不得違背有關標準和規(guī)定。
(2)進行更改部位的圖線、數(shù)字、文字、符號等應清晰完整正確統(tǒng)一。
(3)本廠的技術文件,更改權屬于產(chǎn)品設計和工藝質(zhì)量監(jiān)控小組或編制者,其他部門人無權更改。
(4)技術文件的更改必須填寫《更改通知單》,并嚴格履行審批手續(xù)。
(5)底圖和復印圖均準予劃改、不得刮改。一次性使用的技術文件準予改底圖,但要做好原始記錄。
2、更改程序
(1)填寫《更改通知單》。
技術文件確定更改后,由技術文件的設計或編制者填寫更改通知單,且由此設計的相關技術文件均應一并履行同樣手續(xù)。
(2)更改校對和審核
更改通知單填寫后,由技術文件設計或編制單位有關負責人分別進行校對、審核并簽字。
(3)更改批準
重要文件或更改較大者,更改通知單尚須廠長批準簽字。
(4)經(jīng)上述程序后,更改通知單尚須加蓋產(chǎn)品設計或工藝質(zhì)量監(jiān)控部公章后方能生效。
(5)更改實施
、偌夹g文件的設計者或編制者持批準生效后的更改通知單,首先到各相關保管部門改原件,并將更改通知單交由保管部門歸檔備查。
、谄浜蠹夹g文件的設計者或編制者持更改通知單到該文件的各使用單位逐一更改,并將更改通知單交由各單位備查。
(6)考核
本規(guī)定由廠長負責,每年考核一次。
七、各歸檔部門職責
1、收集、整理、保管有關技術資料。
2、承辦發(fā)、借閱技術資料工作,為生產(chǎn)、產(chǎn)品開發(fā)、技改等提供服務。
3、承辦技術資料的更改、清理和銷毀過時文件工作。
4、幫助本廠各機構內(nèi)部的資料整理和歸檔工作。
八、技術文件管理
技術文件管理由mlb同志總負責。
文件管理制度7
賬號密碼管理辦法
為維護網(wǎng)絡安全運行,確保公司各項文件資料不受侵害,促進各類密碼統(tǒng)一管理,特制訂此制度。
一、賬號、密碼設置對象
1.服務器(域名、阿里云、教師行動網(wǎng)、云平臺、中考中招、各部門存檔)賬號密碼等;
2.公司網(wǎng)站用戶(云平臺、教師行動網(wǎng)、中考中招)、后臺賬號等;
3.公司官網(wǎng)、微信、微博等與公司宣傳有關的賬號、密碼;
4.因工作需要,在政府或第三方機構等網(wǎng)站注冊的賬號、密碼;
5.需加密的文件資料;
6.上述未列出的其他與工作有關的賬號密碼。
二、密碼的設置
1.公司各項密碼,由直接責任人及部門負責人商議確定,密碼可由直接責任人設定,并報部門負責人知曉及備案。
2.密碼內(nèi)容設置規(guī)則:必須由數(shù)字、字符和特殊字符組成;密碼長度不能少于8個字符;機密級對象,設置的.密碼長度不得少于10個字符;設置密碼時應盡量避開有規(guī)律、易破譯的數(shù)字或字符組合。
三、密碼的修改
1.公司因?qū)嶋H需求,修改(更換)各項密碼,須向直接責任人申請,并得到部門負責人同意才允許更改密碼。
2.所有離職的員工須履行密碼交執(zhí)程序,及時上交公司各項賬戶密碼。由部門負責人通知相關人員及時修改相應密碼。
3.定期更換密碼:一般服務器密碼更換周期不得超過60天。
四、賬號和密碼的保存
1.公司設置的各項用戶密碼由直接責任人自行保存,嚴禁將各項密碼告知他人;若因工作需要必須告知,應按程序請示上級領導,經(jīng)上級領導批示后方可告知相應密碼。一旦對方工作完成,直接責任人必須及時更改密碼,確保密碼安全。
2.公司的各項密碼均由各部門負責人負責建立《密碼信息表》(詳見附表)、管理保存、及時更新,須將《密碼信息表》(詳見附表)提交至行政部檔案管理員備份。檔案管理員按月進行核查。
3.各項密碼直接責任人對所管理的密碼,嚴禁通過各種渠道漏密,切勿出現(xiàn)忘記密碼、遺失密碼等情況。否則,將視情況承擔相應工作失職的責任,部門負責人亦將承擔部門管理連帶責任。
4.如發(fā)現(xiàn)密碼有泄密跡象或黑客入侵,密碼直接責任人應立刻報告上級領導,并嚴查泄密源頭、修補系統(tǒng)漏洞,采取一切可行的方式規(guī)避公司損失,并將詳細情況以書面形式及時上報上一級領導。
五、處罰
針對上述條款,違反者公司將依據(jù)情節(jié)輕重給予50元至1000元罰款,情節(jié)嚴重者將移送司法機關。
附表:
密碼信息表
序號
名稱/用途
管理部門
責任人
賬號/用戶名
密碼
備注
網(wǎng)址、地址等
文件管理制度8
第一條文件的接收。收到文件后及時檢查、核對,在收文登記薄上分類詳細登記,并注明密級。
外出參加會議人員應將帶回的文件交機要室統(tǒng)一登記管理。
第二條文件的保管。機要文件必需存放在保險柜中,由專人保管。去省委領取或消退文件應有專車接送,嚴防丟失。
第三條文件的傳閱。機要文件由機要人員直接呈送。閱文者應及時閱示,并于當日退回機要室,不得橫傳,不得留存文件。
第四條文件的借閱。借閱機要文件應當履行登記手續(xù),閱文和傳達文件要嚴格按規(guī)定的范圍,不得擴大,不得將文件帶入無關場所,不得攜帶機要文件順便辦理私事,文件用后及時歸還。省軍級文件一律不外借。
第五條文件的復制。嚴格執(zhí)行上級部門復制國家秘密載體的'管理規(guī)定。復制機要文件要履行審批手續(xù)。絕密級文件一律不得復制。其它文件復制必須經(jīng)分管領導批準。復制的文件視同原件管理。
第六條文件的清退。省軍級、地市級文件每年按要求到上級發(fā)文單位進行清退,其它機要文件要認真填寫*中央、省委文件清退情況統(tǒng)計表,上報發(fā)文單位。
第七條文件的立卷、歸檔。按照檔案法和相關規(guī)章制度及學校檔案工作的規(guī)定和要求,及時分類立卷、歸檔,并辦理相關手續(xù)。
第八條文件的銷毀。各單位(部門)需要銷毀的文件資料交機要室統(tǒng)一辦理銷毀手續(xù),禁止把文件、內(nèi)部資料當廢品出售。由機要秘書填寫“文件銷毀單”,經(jīng)學校辦公室負責人簽批后方可送到省保密部門指定的文件銷毀站處理,必須2人押送,實行監(jiān)銷。
第九條文件的檢查。借出的文件及時檢查、催還。每學期末對外借文件進行一次檢查催還工作,如發(fā)現(xiàn)有丟失文件情況,及時上報校保密委員會。
文件管理制度9
1、目的:
對外來文件的接收、處理、歸檔管理實施控制,確保文件的正常管理和能及時處理、遵守和執(zhí)行。
2、適用范圍:
適用于政府主管部門及上級公司、上級物業(yè)主管部門及其它管理關系單位發(fā)給公司的文件。
3、引用文件:
3、1質(zhì)量手冊第4、5章
3、2 iso9002標準第4、5章
4、職責:
4、1總經(jīng)理或副總經(jīng)理負責審批各類外來文件、責成有關部門處理。
4、2綜合辦公室負責處理除工程維修部工程技術文件、分承包合同、工程移交文件、經(jīng)營管理部的經(jīng)營合同、協(xié)議書以外的外來文件,包括上級公司、政府主管部門傳來的文件及有關物業(yè)管理的法令、法規(guī)、各類規(guī)章制度的接收、登記、整理并保存原始件,將各部門傳來的文件整理呈交總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批,工程維修部及經(jīng)營管理部的文件由綜合辦公室登記后保存一份原件。
4、3各部門負責本部門業(yè)務往來中的外來文件及有關物業(yè)管理合同的法令、法規(guī)的'接收,經(jīng)公司副總經(jīng)理批準后,負責根據(jù)領導的批示處理有關文件。
5、工作程序:
5、1外來文件的接收:
5、1、1上級公司文件由綜合辦公室派專人領取,政府主管部門下發(fā)的文件由收發(fā)員送綜合辦公室,綜合辦公室應填寫《外來文件接收登記表》。
5、1、2公司各部門的業(yè)務往來文件接收后,統(tǒng)一送交綜合辦公室進行分類,登記在《外來文件接收登記表》上。
5、2外來文件的處理:
5、2、1上級公司、政府主管部門的文件由綜合辦公室填寫《外來文件處理表》,綜合辦公室主任填寫呈辦意見并由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批閱,綜合辦公室根據(jù)批示轉相關部門,并督促確保文件按總經(jīng)理或副總經(jīng)理批示執(zhí)行。
5、2、2外來的有關物業(yè)管理的法令、法規(guī),經(jīng)總經(jīng)理批示后,由經(jīng)營管理部送交綜合辦公室并存檔,有關部門需要時,綜合辦公室將復印件蓋上受控文件專用章,并做好《文件/資料發(fā)放登記表》。
5、2、3傳真由綜合辦公室在《外來文件接收登記表》上登記后,轉相關部門,并由綜合辦公室存檔。
5、3外來文件的檔案管理:
5、3、1上級公司和政府主管部門的文件由綜合辦公室在年底或次年初提出銷毀、立卷、歸檔意見,報公司領導批準后,對不需要使用查閱的文件填寫《外來文件銷毀登記表》后進行銷毀,對有價值的文件進行裝訂成冊,并保存。
5、3、2日常業(yè)務文件由綜合辦公室征求相關部門意見后,提出具體處理措施報有關領導進行相應處理,建立文件處理檔案。
5、3、3歸檔文件借閱時受綜合辦公室監(jiān)督,并做好借閱登記。
6、支持性文件與質(zhì)量記錄:
6、1《外來文件接收登記表》ej-qr-qp6、3-01
6、2《外來文件處理表》ej-qr-qp6、3-02
6、3《外來文件銷毀登記表》ej-qr-qp6、3-03
6、4《文件/資料借閱登記表》 ej-qr-qp6、1-01
6、5《文件/資料發(fā)放登記表》 ej-qr-qp6、1-04
文件管理制度10
物業(yè)公司外來文件管理規(guī)程
1、目的
通過對外來文件的有效管理,以保證分公司現(xiàn)場使用的外來文件都是最新版本的有效文件。
2、適用范圍
分公司收到的上級公司或政府部門頒發(fā)的.各類法律、法規(guī)、條例,須引用或參考的標準、合同、用戶提供的圖樣和技術要求、詳細的工作文件等。
3、職責
3、1行政部負責收集、整理國家政策、法律、法規(guī)等行政性文件。
3、2工程部負責收集、整理國家標準、行業(yè)規(guī)范、操作規(guī)程等技術性文件。
3、3物業(yè)部負責收集、整理服務收費、城建管理等行業(yè)性文件。
3、4保安部負責收集、整理消防、治安管理等法律法規(guī)文件。
3、5分公司總經(jīng)理負責批準外來文件在分公司的執(zhí)行。
4、實施程序
4、1文件的識別
4、1、1根據(jù)文件的種類,分為國家法律法規(guī)文件、國家標準和行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、標準等。
4、1、2相關部門分別負責將與分公司業(yè)務范圍有關的文件整理出行政性/技術性/行業(yè)性/法律法規(guī)外來文件目錄。目錄應列明文件編號、名稱、發(fā)布日期。
4、2文件的轉換
行政性/技術性/行業(yè)性/法律法規(guī)文件目錄,分別由行政部、工程部、物業(yè)部和保安部經(jīng)理簽署審核,由分公司總經(jīng)理批準。
行政部負責把批準轉換的外來文件原件收集歸檔,并編制《外來文件清單》。
4、3控制發(fā)放
行政部對所需要使用的文件加蓋受控章,并負責發(fā)放、借閱和保管,做好發(fā)放和借閱登記。當外來文件發(fā)生版本更替時,行政部負責更新《外來文件清單》。及時發(fā)放新版文件,收回舊版文件,并加蓋作廢章后銷毀或處置。
5、相關文件和質(zhì)量記錄表格
5、1《外來文件清單》
5、2《公文處理辦法》
5、3《文稿簽發(fā)單》
5、4《文件閱辦單》
5、5《發(fā)放文件登記表》
5、6《文件借閱登記表》
文件管理制度11
工程部機房上墻文件:機房管理制度
1、所有機房、設備豎井均應設專人負責。不準亂堆雜物,保持通道的暢通。
2、保持整潔,各設備表面應干凈無雜物。每年要對高處及死角進行一次全面清掃。
3、嚴禁在機房內(nèi)聚會、聊天、嬉戲、睡覺、喧嘩等,不得做與工作無關的事。
4、嚴禁攜帶易燃易爆物品進入機房,嚴禁在機房內(nèi)吸煙。未經(jīng)批準不得在機房內(nèi)進行動火類作業(yè)。
5、機房的'電話為值班專業(yè)電話,應時刻保持待機狀態(tài),嚴禁打私人電話或長時間占用電話。
6、機房的設備由值班人員負責運行操作、維護保養(yǎng)及巡視工作,無關人員嚴禁進入。
7、外來人員進入機房須填寫《工程部機房外來人員登記表》。
8、發(fā)現(xiàn)異,F(xiàn)象要及時處理和報告,并做好記錄。
xx物業(yè)管理公司工程部
20xx年x月xx日
文件管理制度12
文件記錄管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的核心組成部分,它涉及到企業(yè)運營的各個方面,包括但不限于文件的創(chuàng)建、審批、存儲、檢索、更新、廢棄等流程,以及記錄的完整性、準確性、安全性和保密性的維護。這項制度旨在確保企業(yè)的信息資源得到有效管理和保護,提高工作效率,降低風險,同時也為企業(yè)的合規(guī)性和審計需求提供有力保障。
內(nèi)容概述:
1. 文件分類與編碼:建立統(tǒng)一的文件分類體系,對各類文件進行科學編碼,便于管理和檢索。
2. 文件制作與審批:規(guī)定文件的起草、審核、批準和簽發(fā)流程,確保文件內(nèi)容的`準確性和合法性。
3. 文件存儲與保管:明確文件的存儲介質(zhì)、期限、位置和備份策略,確保文件的安全和完整。
4. 文件使用與借閱:設定文件的使用權限,規(guī)范借閱流程,防止信息泄露。
5. 文件變更與廢棄:規(guī)定文件修改、替換和廢棄的程序,確保信息的及時更新。
6. 記錄管理:確保記錄的真實性、有效性,規(guī)定記錄的保存期限和銷毀程序。
7. 安全與保密:制定信息安全政策,包括訪問控制、加密、備份和恢復措施,保護敏感信息。
8. 培訓與監(jiān)督:定期對員工進行文件記錄管理培訓,強化合規(guī)意識,并通過審計和檢查確保制度執(zhí)行。
文件管理制度13
工程文件管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán),它涵蓋了項目從策劃到實施,再到后期維護的所有文檔管理流程。具體來說,這個制度主要包括以下幾個方面:
1.文件分類與編碼:確定各類工程文件的分類標準,建立統(tǒng)一的編碼系統(tǒng),便于檢索和管理。
2. 文件制作與審批:規(guī)定文件的編制、審核、批準流程,確保文件質(zhì)量與合規(guī)性。
3.文件存檔與保管:明確文件的存儲方式、期限、權限設置,保證文件的安全性和完整性。
4.文件變更與更新:設定文件修訂、更新的程序,確保信息的時效性。
5.文件使用與借閱:規(guī)范文件的使用規(guī)則,包括借閱、復制、銷毀等環(huán)節(jié)。
6.文件電子化與信息化:推動文件管理的'數(shù)字化進程,提高工作效率。
內(nèi)容概述:
1.制度建設:制定詳細的工程文件管理政策,包括文件生命周期管理、保密措施、責任分配等。
2. 培訓與指導:對員工進行文件管理知識的培訓,提升其文件處理能力。
3.系統(tǒng)支持:構建或選用合適的文件管理系統(tǒng),實現(xiàn)文件的電子化存儲和流轉。
4.監(jiān)督與審計:定期進行文件管理的檢查和審計,確保制度的有效執(zhí)行。
5.持續(xù)改進:根據(jù)實際情況調(diào)整和完善文件管理制度,保持其適應性和有效性。
文件管理制度14
一、總則
1、為規(guī)范公司文件的起草、審批、傳達、存檔工作,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,結合公司的實際情況,特制訂本制度。
2、文件管理內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文,公司上報下發(fā)的各種文件,同級相關方函、電、來文。其中工程系統(tǒng)與甲方的往來函件按《檔案管理制度》執(zhí)行。
3、公司文件由辦公室統(tǒng)一管理和存檔。
二、文件的分類
1、外收文:公司從外部接收的政府文件。
2、外發(fā)文:以公司名義向外部發(fā)送的文件。
3、內(nèi)行文:公司內(nèi)部下發(fā)的文件,分為正式文件和臨時文件(指時效性較強的文件)。本制度的.內(nèi)行文所指的是正式文件。
三、內(nèi)行文的管理
1、內(nèi)行文的范圍:
凡是以公司名義對內(nèi)發(fā)布的制度、辦法、通知、決定、決議、會議紀要和會議簡報,均屬內(nèi)行文范圍。
2、內(nèi)行文的編號
各部門發(fā)放文件之前,應交至辦公室統(tǒng)一編號并留存一份(見附件一《編號規(guī)則》)。
3、格式要求(附件二)
、、每一頁頁眉右側注明公司名稱并用五號宋體加粗字體。
⑵、每一頁頁腳中心注明頁數(shù)和總頁數(shù),其中總頁數(shù)用“()”括起。
、、在首頁正文上方注明文件的編號、生效時間、修訂時間、總頁數(shù)、擬定部門,簽發(fā)人。
⑷、文件標題使用宋體小二號字居中。
、、正文使用小四或四號宋體,行間距1.5倍。
、、主題詞/抄報/抄送使用小四或四號宋體。
、、公司全稱:在落款、合同文本等情形必須用全稱。
注:主題詞即文件內(nèi)容的關鍵詞。抄報適用于需了解文件內(nèi)容的公司管理層,抄送適用于需了解文件內(nèi)容的相關單位、部門及同級部門。
4、辦公室負責對各部門起草的文件格式進行審核,對不符合格式要求的,有權退回并按要求格式改正。
文件管理制度15
一、總則
(一)為適應公司規(guī)范化、科學化管理需要,做好公司紅頭文件管理工作,根據(jù)公司實際情況修訂本制度。
(二)紅頭文件是接收傳達方針政策,發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復等問題、指導商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具,必須認真做好管理,有效為公司發(fā)展服務。
(三)綜合辦公室是公司紅頭文件處理工作的管理部門,負責公司紅頭文件的收發(fā)、分辦、傳遞、審核、催辦、印刷、用印、立卷、歸檔、銷毀等工作,對各部門的紅頭文件處理進行檢查指導和監(jiān)督管理。
(四)紅頭文件處理必須做到準確、及時、安全,嚴格按照規(guī)定的時限和要求完成。
二、公司紅頭文件使用范圍和紅頭文件代號
(一)規(guī)定。
紅頭文件代號為“規(guī)”。用于發(fā)布重要的行政規(guī)章制度,采取重大的強制性行政措施。
(二)決定、決議。
紅頭文件代號為“決”。對重要事項或重大行動做出安排,用“決定”;經(jīng)會議討論通過并要求貫徹的事項,用“決議”。
(三)通知、通報。
紅頭文件代號為“通”。轉發(fā)上級機關紅頭文件,批轉下級紅頭文件,要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項,用“通知”;表彰先進,批評錯誤,傳達重要信息,用“通報”。
(四)請示、報告。
紅頭文件代號為“請”。向上級請求批示與批準,用“請示”;向上級匯報工作、反映和說明情況、提出建議,用“報告”。
(五)批復。
紅頭文件代號為“復”。用于答復請示事項。
(六)聯(lián)系函。
紅頭文件代號為“函”。用于商洽工作、詢問問題、向有關主管部門請求批準等。
(七)會議紀要。
紅頭文件代號為“紀”。用于傳達會議議定事項和主要精神,要求與會者共同遵守。
(八)任免。
紅頭文件代號為用于對公司經(jīng)營管理各崗位職務、職稱等進行任免。
三、紅頭文件分類編號和紅頭文件編碼
(一)公司發(fā)文,一定要由綜合辦公室統(tǒng)一按照紅頭文件使用范圍標注紅頭文件分類編號。
1.以公司董事會名義發(fā)文,以“永青董字A【20BB】C號”進行編號;
2.以公司行政名義發(fā)文,以“永青公司字A【20BB】C號”進行編號;
3.以公司黨委名義發(fā)文,以“永青黨字A【20BB】C號”進行編號;
4.以公司紀委名義發(fā)文,以“永青紀字A【20BB】C號”進行編號;
5.以公司工會名義發(fā)文,以“永青工會字A【20BB】C號”進行編號;
6.以公司監(jiān)事會名義發(fā)文,以“永青監(jiān)字A【20BB】C號”進行編號;
(二)公司發(fā)文和收文,一定要由綜合辦公室統(tǒng)一進行紅頭文件編碼,發(fā)文和收文分別以發(fā)【BBBB】DDEEEE和收【BBBB】DDEEEE進行編碼管理。
(三)字母釋義。
A:為紅頭文件代號,如“規(guī)、決、通、請、復、函、紀、任”;
【20BB】:為所發(fā)紅頭文件的`年份,如“【20xx】”;
C號:為本年度所發(fā)紅頭文件的順序號,如“1號”。
DD:為月份,如“01”;
EEEE:為本年度所收紅頭文件的順序號,如“0001”。
四、紅頭文件內(nèi)容
(一)紅頭文件內(nèi)容一般由密級、緊急程度、標題、發(fā)文字號(分類編號)、簽發(fā)人、正文、附件、發(fā)文時間、印章、主送機構(部門)、抄報(送)機構(部門)、印發(fā)部門和時間等部份組成。
(二)密級分為“A級”、“B級”、“C級”。
(三)緊急程度分為“特急”、“緊急”、“普通”。
(四)紅頭文件標題應準確、簡要概括紅頭文件的主要內(nèi)容。
(五)發(fā)文字號包括代號、年份、順序號。
(六)公司對內(nèi)發(fā)紅頭文件對全公司具有效力,對外發(fā)紅頭文件代表公司的整體意志。
(七)紅頭文件應在首頁注明簽發(fā)人姓名。
(八)紅頭文件內(nèi)容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準確。
(九)發(fā)文機構(部門)必須注明全稱。
(十)多頁紅頭文件應標明頁碼。
(十二)紅頭文件須經(jīng)蓋章方為有效。紅頭文件一般應該是對公司各方面事務具有一定指導性或約束力的事項的宣告,日常的程序性、流程性文檔則應以信息聯(lián)絡單、報告、簡報等形式流轉,避免隨意發(fā)文,發(fā)文由綜合辦公室統(tǒng)一進行編碼,確保唯一性。
五、紅頭文件排版格式
(一)紅頭文件首頁套印公司統(tǒng)一文頭,紅頭文件最后一頁頁腳應注明:主題詞、印發(fā)日期、印發(fā)份數(shù)等內(nèi)容。
(二)紙型一般采用A4紙。面頁設置:上頁邊距2.5CM、下頁邊距2.0CM、左頁邊距2.5CM、右頁邊距2.0CM。
(三)字體規(guī)定。文頭:公司名稱,仿宋體紅色一號字;文號,宋體黑色四號字;紅頭文件名稱,黑體黑色小二號字;紅頭文件臺頭稱謂及一級標題,黑體黑色四號字;紅頭文件正文,宋體黑色小四號字;紅頭文件頁腳,楷體黑色四號字。
(四)行間距1.5倍、字符間距標準。
六、收文
(一)所有收到的外來紅頭文件均交綜合辦公室專人收辦,并統(tǒng)一拆封、編號、登記,及時報領導簽批并送相關部門處理。
(二)收文辦理程序:綜合辦公室登記、分發(fā)→領導簽批→各部門承辦→綜合辦公室催辦→立卷→歸檔→銷毀。
(三)收文的管理。
1.紅頭文件的簽收。通過各渠道收到的紅頭文件(除公司領導親啟的除外)均由綜合辦公室專人簽收(由上級或郵電局機要通訊員直送機要室的機要紅頭文件由專職機要員簽收管理)后,由綜合辦公室專人統(tǒng)一拆封、編號、登記。對上級機要部門發(fā)來的紅頭文件,由專職機要員進行信封、紅頭文件、文號、機要編號的“四對口”核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級機要部門,并登記差錯紅頭文件的文號。
2.紅頭文件的編號保管。綜合辦公室文件管理員對收到紅頭文件后應及時附上“紅頭文件專用處理簽”,并分類編碼、登記、傳閱、存檔。
3.本公司外出人員開會帶回的紅頭文件及資料應及時送交綜合辦公室進行分類編碼、登記、傳閱、存檔,不得個人保存。
七、發(fā)文
(一)發(fā)文辦理程序。
1.董事會發(fā)文:
董事會秘書擬稿→董事長核準→綜合辦公室統(tǒng)一編號、編碼、登記→打印→蓋章→發(fā)文→備案。
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