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國庫支付中心財務(wù)收支審批制度
在現(xiàn)在的社會生活中,制度的使用頻率逐漸增多,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編收集整理的國庫支付中心財務(wù)收支審批制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
國庫支付中心財務(wù)收支審批制度1
1、各部門單位取得的(非財政撥款)收入應(yīng)符合下列要求:
(1)收取的費用和款項必須使用財政部門統(tǒng)一印制的行政事業(yè)性收費票據(jù)、收款收據(jù),收取的'國有資產(chǎn)經(jīng)營收入必須使用稅務(wù)發(fā)票。
(2)行政事業(yè)性收費項目須經(jīng)過物價部門批準(zhǔn),并嚴(yán)格按照《收費許可證》規(guī)定的項目收取,不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)收費。
(3)票據(jù)填開應(yīng)完整反映收款事項,注明收款時間、收款項目、時限、標(biāo)準(zhǔn)、收款金額、收款人、交款單位、交款人等內(nèi)容。對不符合以上要求的收款,會計核算中心不予接收。
2、部門單位發(fā)生的所有支出事項要履行報賬程序,填寫報賬單,經(jīng)辦人簽字,附有完整的原始憑證,要求財務(wù)負(fù)責(zé)人簽批,報賬員報賬。
3、資金支付復(fù)核,單筆業(yè)務(wù)在5000元以下的,由錄入會計初審,主管會計審核簽字后資金組復(fù)核支付;5000—50000元的業(yè)務(wù)由主管會計初審,分管主任審核簽字后資金組復(fù)核支付;50000元以上的業(yè)務(wù)由主管會計初審,分管主任審核,主任復(fù)審簽字后資金組復(fù)核支付。
國庫支付中心財務(wù)收支審批制度2
1、醫(yī)院各項開支必須由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批,方能報銷。
2、會計人員對審批不全的財務(wù)收支,應(yīng)當(dāng)退回,要求更正、補充。
3、會計人員對違反財務(wù)規(guī)定不納入醫(yī)院統(tǒng)一會計核算的'財務(wù)收支,應(yīng)當(dāng)制止和糾正。
4、會計人員對認(rèn)為是違反國家統(tǒng)一的財政、財務(wù)、會計制度規(guī)定的財務(wù)收支,應(yīng)當(dāng)制止和糾正。
5、大項財務(wù)開支(如基建、設(shè)備購置等)要有財會人員參與決策。
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